视同销售的哦 借管理费用 贷收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品

老师,就是我们酒店采购了一批物品,但是是老板自己掏钱买的不报账的,但是一批物品发生了退货,退回来的钱是退回我们酒店的私户的,这笔怎么做分录? 之前拿到单据的时候我做的是,借:管理费用开办费 贷:其他应付款
老师您好,我单位是一家小超市,请问我们平时自用的商品账务处理怎么记,就是自己给自己办理了一张购物卡,自用的时候刷购物卡,办卡的时候是借:管理费用 贷:预收账款-购物卡 吗?那销售了商品时候记啥,结转成本呢?
老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?
各位老师大家好,我们公司是做农业苗木的,然后自产自销的企业,是购进苗木的时候,是从农户个人手里购进的,然后付款的时候,计入到:借:预付账款-张三,贷:银行存款,然后:因为是个人吗,我们公司开收购发票还是对方开给我们发票呢,比如收到发票,借生物性资产,贷:预付账款,重点是销售结转成本这一块怎么做账务处理呢,老师们指点一下,谢谢
老师你好:我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费,陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的,而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件,如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借:库存商品10000 进项税 1300 贷:银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件,这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转(按单位成本10元结转) 借:主营业务成本11000 贷:库存商品11000 请问老师这样处理对不对?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
之前做了管理费用 现在就做借预收账款-购物卡
老师,是这样吗 办卡时 借:管理费用 贷:预收账款—购物卡 刷卡购物时 借:预收账款—购物卡 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,是这样吗 办卡时 借:管理费用 贷:预收账款—购物卡 刷卡购物时 借:预收账款—购物卡 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,是这样吗 办卡时 借:管理费用 贷:预收账款—购物卡 刷卡购物时 借:预收账款—购物卡 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,是这样吗 办卡时 借:管理费用 贷:预收账款—购物卡 刷卡购物时 借:预收账款—购物卡 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
对的,还得有销项税的哦
好的,谢谢
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