你好,是需要申报运输合同的印花税吗?

我们公司从上个月开始系统提示申报印花税我们8月份有给两家公司运输货物,发生了5笔业务这个怎么申报印花税
我很纠结这个印花税怎么申报的,我们公司从7月份系统跳出来申报印花税,是按月申报的税款名称是道路货物运输合同按照运费总额贴花,我7月份开了票,我没有申报印花税,8月份我也想零申报,能不能等9月份申报税的时候把7月8月9月份的印花税一起申报
老师,早上好!请教一下,我们公司是生产型企业,从成立开始就没有核印花税,在电子税务局系统中没有申报印花税的界面,请问这样的情况怎么处理呢?
老师,早上好,我们公司去年10月份才开的,今天税局通知我了,说有个实收资本和资本公积的印花税要申报,我没有申报,这个印花税要怎么申报啊?
找郭老师, 我们公司找了一个外协,给我们安装设备,10月开了一张1.3万的发票劳务发票, 我申报个税时候提示让申报个税, 我 今天让他 把10月份开的发票作废了, 我 现在系统上面怎么还是提示有吗 , 我是否需要申报这个呢,还是不用管这个了
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
我不知道怎么申报这是系统核准的税
我不知道怎么申报这是系统核准的税
我不知道怎么申报这是系统核准的税
我不知道怎么申报这是系统核准的税
你好,货物运输合同的印花税,根据货物运输合同约定的运费金额填写申报印花税计税依据栏次就是了
我们合同是好几个月签的一年的合同没有明确写金额
你好,没有金额的合同,先按5元缴纳印花税,然后按实际运费金额计算税额补交差额税款
我们合同是好几个月签的一年的合同没有明确写金额
我们合同是好几个月签的一年的合同没有明确写金额
你好,没有金额的合同,先按5元缴纳印花税,然后按实际运费金额计算税额补交差额税款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
那我们从上个月就发生了一笔销售额我是不是可以按照哪笔销售额缴纳,还是每发生一笔都要缴纳印花税
那我们从上个月就发生了一笔销售额我是不是可以按照哪笔销售额缴纳,还是每发生一笔都要缴纳印花税
你好,发生了属于印花税应税行为的销售,就需要缴纳印花税 如果发生了业务,但是这个业务不属于印花税的征收范围,就不需要缴纳印花税的
关键是我没法区分我们发生的业务到底交不交印花税,从7月开始每个月系统自动就跳出来交印花税
你好,我们发生的业务到底交不交印花税(你可以通过印花税的征收范围的规定,进行判断)
你帮我判断,我们是物流公司今年2月份和两家公司签订了1年货物运输合同,但是合同里没有具体写多少金额
你好,货物运输合同,合同里没有具体写多少金额,先按5元缴纳印花税,然后按实际运费金额计算税额补交差额税款
意思是实际8月份运费产生多少就缴纳多少嘛还是
你好,货物运输合同,合同里没有具体写多少金额,先按5元缴纳印花税,然后按实际运费金额计算税额补交差额税款 (是针对这句话有什么疑问吗)
是的你干脆给我打个比方我感觉说的太含糊了听不懂
你好,比如签订合同的时候,运费金额不确定,先按5元缴纳印花税,之后运费是10万,印花税税率是万分之5 需要缴纳印花税50元,需要补交45元的印花税
什么时候补缴
你好,实际确定运费金额的时候