你好 7月做 借应付账款或者预付账款贷银行存款 。 8月收到固定资产做暂估:借固定资产-暂估 贷应付账款或者预付账款 9月开始折旧 :借管理费用-折旧费 贷累计折旧
7月付款,8月固定资产到我方,发票至今未开,全部的会计分录怎么写?老师按时间顺序写一下
企业购入一项不需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
老师想问一下,以前的增值税申报表有误,少报了收入,现在更正的话,会多交税并且会有滞纳金吗?
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
问一下什么是零申报税,小规模纳税人和一般纳税人是不是每月零申报,企业所得税按季申报,是不是每个月都要零申报
工会经费怎么计提呢?
您好,老师,员工年收入不超12万,但是汇算需要补税600元,请问还需要补税吗?
民办非营利学校,年度少记收入50万,填报年度企业所得税报表的时候需要在哪几个表里面调增收入
老师,总公司与分公司哪些是不可分开的关联?
老师,现在有个反向开票是什么政策
老师您好,我想请教一个问题,高新技术企业研发支出,占总收入的比例。他到底是,整个的研发支出占收入的比例,还是研发支出当中的资本化支出占总收入的比例?
老师我家2024年我有个人离职了,他的个税没扣回来,以后也回不来了,当时他的分录是借,应交税费应交个人所得税,贷银行款。现在怎么做分录?