你好,你两个分录处理是一样的
我们在收到成本发票的时候一个摘要是收到………成本发票 一个摘要是结转………成本发票 这两个有什么区别吗 是不是因为第一个这个项目我们没有开过票 没有结转过收入 直接就收到了成本 第二个是不是因为已经开过票 结转过收入 (下图是两个例子)谢谢老师解答!!
老师好,我们有一个工程项目,工程款造价300,可上个月直接一次性直接开票300万出去,导致很多成本没有及时入进来结转,本月有些成本发票才拿到,那么怎么办?直接将成本结转吗?本月已经没有收入结转了。
老师,你好,我们有个产品,已经出了库结转了成本,然后又有一个增补合同,这个合同的成本跟上次的结转一起了,那我开出去的这个票,可以不再结转一次成本吗,因为我已经没有成本可以结转的了 这份合同,我是不是借,应收,贷,其他业务收入??就行了?
老师,您好,企业11月份开了发票,但是没有进项票,可以不结转成本,等到下个月进货的时候再结转成本吗?就是收入和成本可以不在一个月发生吗?
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
我上面的说法对吗 是这个意思吗 我想问的不是分录的问题 老师 麻烦老师了
我看不到您的分录,不知道你的摘要是否正确?你要把分录给给我看一下
分录是没问题的 我就是想知道这两个摘要的区别 那我收到成本发票 为什么不能做结转成本呢 而且要收到成本发票 少了一个借:主营业务成本 贷:劳务成本 这是为什么 是因为之前已经结转过了还是什么
你好,一个是取得发票计入劳务成本,一个是结转劳务成本。你们成本是按照什么方法结转的
我们成本就是收入和成本相匹配的原则 结转收入时也要结转对应的成本 那我另一张图取得成本发票的时候也做了结转成本呀 为什么不是收到……发票这个摘要呢
我还看到结转成本只做到了借:主营业务成本 贷:劳务成本 后面的借:劳务成本 贷:应付账款 没有做 这是什么情况呢
你的第一张图只是做进劳务成本,没有结转成本
对呀 我要问的就是这个 为什么有的收到成本发票 要做结转成本 有的直接就收到成本发票 做借:劳务成本 贷:应付账款呢 老师
这个从你的截图上看不出为什么要这样操作。这个凭证是会计做的吗?
是的 我问问他吧 是不是因为之前没有做过结转收入 就收到了成本发票 就只能做这个摘要了呢
也有这种可能,你只能问问做账这个人了
好的 麻烦老师了
不客气,祝您学习愉快!