同学你好 我们把购回来的农药部分用于我们自家地里,像这个情况我们可以视同销售吗进项税额可以抵扣吗?——这个不属于视同销售的;进项税额是可以抵扣;

老师,你好我们公司是中棉花同时我们也销售农药,我们把购回来的农药部分用于我们自家地里,像这个情况我们可以视同销售吗进项税额可以抵扣吗?
我想这本题中自产的以及外购的白酒,它在增值税是视同销售,那我想知道它需要征收 消费税吗? 你好老师,购进的货物无偿赠送给单位或个人,它属于增值税的视同销销售情形,然后自产货物用于集体福利,属于增值税,视同销销售情形,进项税额可以抵扣。
老师您好!我是一企业负责人。我的企业主要经营进口原料药的销售,同时我们也在申请药品经营许可证的B证,但营收都是来自于销售。我们在去年和今年共计委外研发投入1200万,我们想加计扣除,但税务认为我们属于行业的负面清单规定的批发和零售业,不能加计扣除,我想确认没办法改变这状况吗?
你好老师:我们公司销售部的同事,她们买了中秋月饼报销交际费,对方开的是专票,这个进项税可以抵扣的吗
老师,我们企业是一家农产品收购,采用扣除的进项税,然后公司又从淘宝中购入其他商品再销售,淘宝给开的普票,没有进项税,这些从淘宝购入的商品销售时,可以用农产品的进项抵扣吗?
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
那想这种情况账务怎么处理呢
同学你好,就相当于我们的生产正常领用 借,农业生产成本 贷,库存商品 就可以;
好的呢谢谢
不客气的,祝您学习愉快