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8月31日的出口报关单,发票开在了9月1号,申报退税时应计入哪个月?

2020-09-01 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 12:29

你好,实际出口是8月,应该做在9月,因为今天开的发票

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快账用户3330 追问 2020-09-01 12:35

那假如我有张发票,八月份开了,但是九月一号打印的时候错号了,那就红冲再开正确的,这样的还是可以报八月退税额么,销售也不计入九月了?

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齐红老师 解答 2020-09-01 12:39

都需要计入8月,开票时间8月

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快账用户3330 追问 2020-09-01 12:47

八月份开了票,但是少开了,九月补了一张,申报退税时两个发票号都要填写么,这样跟增值税报表就有差额

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齐红老师 解答 2020-09-01 12:49

比对肯定不通过,有差额

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快账用户3330 追问 2020-09-01 12:50

那是放在九月申报还是?

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齐红老师 解答 2020-09-01 13:25

当然是放在9月申报的

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你好,实际出口是8月,应该做在9月,因为今天开的发票
2020-09-01
您好,这个是可以到9月份再确认的和这个
2023-09-15
你好同学,可以的,没问题。
2022-11-25
你好,会导致报关所属期,与确认收入所属期不一致
2022-11-16
账务处理:出口收入在 12 月 31 日(报关日)确认,成本若能确定也在 12 月结转,不能确定可先暂估,发票取得后调整。 税务申报:出口退税可在次年 1 月 - 次年 4 月 30 日前各增值税纳税申报期内申报,要收齐包括采购发票、提单、运费发票等凭证,没按时收齐凭证的,收齐后再申报。
2024-12-31
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