您好,您先按照反馈的公式计算一下有没有差额。
我想咨询一下 我们是一般纳税人 税费种应该没核定有6%的 但是我8月份开出了一张6%的专票 现在申报增值税的时候一直过不去,现在有什么方法吗 现在增值税申报 提交申报后就是这个反馈 是不是就是因为……6税率的那个问题
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
你好老师,我公司是一般纳税人,上个月开出去一张普票税率为6%的普票,现在申报增值税,发现要按销项全额交税,进项发票还没来,请问这是什么原因?
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师,请问一下我们购进铝合金淀正常来说购进单价17951每吨,卖出去单价17522每吨,是不是不太正常哦? 一直这样开发票出去,比如进来100689.13 ,卖出去就是100540.25,总感觉怪怪的,就是一一对应开票,抵扣完还有一点留抵,不需要交税的。
开个人名字的增值税发票要个人身份证号码吗?
企业注销前,账面还有其他应收和其他应付款挂账,该如何处理?需要什么材料做附件
上个月认证了30000,借:应交税费_应交增值税_进项税额,贷:应交增值税-未交增值税,这个月转出1万 怎么做分录
老师开装修设计费,发票大类目怎么写???
请问没有销项只有进项,上月已经认证入进项税额及管理费用,本月对方红冲,如何记会计分录
老师您好!象这下几种的印花税税率是多少?污水处理费是免税?平时拿到的普票也要交印花税吧?
老师 五险是必买的吗?公司只买三险,有风险吗?
老师如果开票只开资产的其中一部分或者一个零部件怎么开票呢,名称还是开整体的设备名称嘛
我们是装修公司,对方给我们开的成本票,会计分录,借:主营业务成本,贷:应付账款,对吗?
算了就应该是这个问题 正好是6%对应的数字
现在附表二的6%这一行应该是灰色的吧?
对,现在还有别的办法吗?
不是附表二,附表一是
恩,是附一,附二是进项。只能去大厅改表申报。增加税种核定