您好, 您这两笔分录是正确的,可以这样做
公户转账到股东和或出纳私户,可以做借:其他应收款——股东或出纳 贷:银行 然后再借:现金 贷其他应收款——股东或出纳 吗?
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
老师 股东或者员工转钱到公司账户 作为备用金 借:银行存款 贷:其他应收款 这样对吗
老师你好 股东把钱转到公司账户用于买货物时做分录为,, 借:银行存款 贷:其他应付款_股东 到时可以用备用金返股东嘛?,返他时做分录为,, 借:其他应付款_股东 贷:库存现金
老师请问公司现金支付可以通过其他应收款来支付吗?如:转钱给股东或法人,借:其他应收款~股东法人,贷:银行存款,现金支付时,借:管理费用,贷:其他应收款~股东法人
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的