同学你好, 这个可以做 借银行8000 贷主营业务收入%2B销项8000 借主营业务成本 贷银行存款6400
公司业务有合作商业务,假如有收入8000要给收入的80%(6400)给合作商,请问这个收入如何入账做分录,谢谢
互联网电商平台公司,收入来自消费者线上买产品,收入进入公司基本户。需给线上用户有分享推荐佣金,基本是个人,金额30到1万不等,个人金额小没票,请问这部分支出如何做账,佣金如何合理避税,谢谢
老师好,请问收到的加盟商加盟费10万,合作期5年,如何确认收入?还有加盟商如果不想合作了,这钱会退一部分或全退,怎么做账务处理?
你好老师,我公司有两个公司,一个房地产公司,一个商管公司。房地产公司出售一部分商铺,自持一部分商铺,卖商铺时商管公司和业主签订合同每年给他们返租,由于疫情所有商铺租金收入不够返租的费用。这种返租全代收代付还是怎么操作,代收代付需要业主开具发票吗?如果租金算收入的话,是算商管公司收入还是房产公司收入。怎么做税费合规合算,谢谢老师。
老师您好,请问物业公司代业委会收取公共收益,已作收入报税了,现在要返还剩余收益给业委会,业委会不开票给我们,账务怎么处理?分录怎么作?谢谢
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
这个可以做成本?
我们公司是宽带业务
嗯,这个可以做成本的