 
                            同学你好,这个不需要交增值税,需要交企业所得税 借,银行存款 贷,营业外收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我公司是房地产企业有几个项目,有几个施工证,现在是增值税预交阶段,请问填写增值税预交税款表的时候是分开填写几份申报表,还是几个项目预收款合并填写在一张申报表申报?我在网上查到有说需要分项目填写预交税金表的。
老师,我们单位是民非企业,养老院,收到政府补贴,这个在增值税申报表中如何申报我们开的发票在免税那里填写,但是政府补贴是无票收入,那这怎么填
请问收到政府的补贴,要交增值税吗,是否是按6%交,分录怎么做?申报的时候在那份表里填写这部份增值税?
老师 打扰了 在异地开外管证预交增值税 附加税在当地城市维护建设是按5%预交的 但是我在本地申报预交税 申报表按7%填 那我在异地按5%交的 这月申报预交税时候 还要补上差额的2%部分吗?应该在那个表填这个补交的税
企业收到一笔财政补贴返还,判断下来是不用交增值税的,那么这笔金额需要在增值税申报表中哪里申报填写嘛,如果要的话填哪里呀
 
                起账时将现金误计入应付款,怎么冲正
你好老师,我家是建筑劳务公司,承包了一个工程,里面有材料和设备,我可以开具材料发票给对方么
垃圾清运开票,我方清运垃圾要开票,但是我方出垃圾没有开票,做账时是不是没有成本费
老师朋友有笔贷款,到他账上后怕被冻结,想通过我的账号走下账再取现金给他,这样可以吗,有风险吗
我有个问题: 就是金银首饰和其他产品组成成套消费品销售,按销售额全额从高适用税率。 问题1(征税次数): 金银首饰本来就是在零售环节,如果现在在出厂环节把金银首饰混在一起组成成套,那就是出厂环节要征,零售环节还要就成套的售价征本来就应该在零售环节的消费税,等于交两次,是吧? 问题2(成套适用的税率):就是不看具体的税目是否一样,只看成套里面的应税消费品哪个税率高就用哪个,是这样吗?如果成套里面就只有金银是应税消费品就用金银首饰的税率就好,如果有其他应税消费品(非金银),就比较税率高低,哪个高用哪个?是吗?那这样不就是跟零售环节按金银首饰的税率来相悖了吗?因为在零售环节也有超豪华小汽车那个税率是10%。感觉在税率这块弄不清用哪个,哎。这里成套的税率究竟是怎么用的?
电商企业,个体户店铺,每月应收大概在20万左右,交税是按照季度缴纳吗?请问具体要交多少税,麻烦展示一下税种的计算过程,谢谢!
你好老师,刚看到有一个受益人备案的消息,还今天是最后一天,这是什么情况,过了今天就不能备案了?这个怎么备案在哪里备案呢
老师,请问一下小规模开20万普票,11万专票,还是得按31万交税是不是呀
老师好。我公司卖了一台二手车,原来的进项已经抵扣了,现在卖5五万元,我看普通发票显示买方是个人,卖方是我公司,最下面是二手车市场名字,请问这个税是我公司交吗,交多少,为何我公司查不到交的税
关于收益所有人信息备案是所有公司都要做吗?
但我问了好些人,他们都说要交增值税,税局的客服我也问了,也说要交的,我是深圳的,是不是有的地区不用交?
同学你好,是的,是有的地方不交的; 如果是一般纳税人交是按6%交的,与税务返还手续费是一样的; 借,银行存款 贷,营业外收入 贷,应交税费一应增销项; 申报时按无票收入填6%税率栏次就可以
比如,我收到补贴30000,借:银行30000,贷营业外收入28200,销项1800?是这样做吗?
同学你好,借:银行30000,贷营业外收入28200,销项1800?是这样做吗? 借,银行存款30000 贷,营业外收入30000/(1加上6%) 贷,应交税费一应增销项30000/(1加上6%)*6% 这个3000是含税的,要做价税分离;