你好!当初怎么做的账务处理能写一下吗?
老师,我是在一家名宿酒店当会计,现在是筹建过程中,这个月要试运行,之前会计都没有做账,只是做了一下手工账,我从7月份开始启动金蝶软件,现在想问下各科目如何使用 1.采购合同,分次付款,货到付款 该如何做账,计入到什么科目 2.没有合同的,直接用到工地上面的,又如何做账了 这些都没有发票,如果后期有发票怎么处理,合同价格需要计入到哪里,去体现一下 还有就是现金支付,是不同的老板支付,后期他们会走报销,你说这个又计入到哪个科目呀
我们筹建期间有一些项目合同付款,当时都没有收到发票,但是账记过了,现在陆陆续续回来了一些发票,我收到票后怎么做会计处理!
公司之前没有收入,所以收到的增值税发票一直没有勾选,但是出纳在做账的时候把发票都记进项税了,现在该怎么处理这些账目。
公司购进一批机器设备已投入使用,预付了大部分款项,但发票一直未到,发票应该要在一年内陆续开过来,请问还怎么做账务处理?是等发票都收到后再红冲暂估固定资产吗?
老师我们有一个无人船的装修项目,2月份收到政府100万补助,之前会计入的递延收益,之后就没会计处理了一直挂着,收到钱后陆续花了111万,这个111万的发票是11月份才收到之前付款时入的预付账款,那现在收到111万发票,和那个100万补助我怎么会计处理
之前按实际付款,借记应付账款,贷记银行存款
你好!取得发票后,按发票内容转入你们的固定资产或其他费用。
我们筹建期还没结束,公司要求全部先转在建工程,再转入对应科目里。我可以借记:在建工程 应交税费—应交增值税—进项税 贷记:应付账款 吗?我刚接手前几个会计期间当时就收到票了,但是一直在那放着,账也没做,也没认证,我这个月转入在建工程再认证也可以吧?老师
你好!是可以这样处理的。
好的,谢谢老师,辛苦呢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢