这个是营改增都需要填写,没有扣除,也需要填写第一列

老师帮我看一下第三张图片附表三的9%税率的项目,为什么会自动出金额。我们是物流辅助服务,但是有时候也开票9%的运输服务。附表三不是扣除项目吗,我们应该没有啊。
老师,如果是差额征税的话,是不是我们要在附表一的第12列填写服务,不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额,附表一自动得出第14列销项应纳税费?然后附表三也要填写本期实际扣除金额?主表也会自动更新销项税费?就是要填附表一第12列和附表三本期实际扣除金额对吗??附表三本期实际扣除金额是要自己填写的,不会自动由附表一带来??而只有附表三第1列会自动带来?
老师,我们外地有个简易计税的项目,现在做申报表的附表一的时候,1、是不是应该填在第二大类“简易计税方法计税”里面的12栏?2、在附表三的3%征收率的项目的第3、4列,是不是填入我们预缴的增值税的金额;3、附表四里面的建筑服务预征缴纳税款这一项的第2、第4列也是填入我们预缴的增值税的金额
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
老师,我们公司4月份有出口一笔业务,4月20日也报关出口了,也开了出口发票,金额是672万,那我现在要申报4月份的增值税,我看系统只有主表(增值 税附加税费申报),附表一(本期销售情况明细表),附表二(本期进项税额明细表)、附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)、附表四(税额抵减情况表),附表五(附加税费情况表)这些表的,我是不是在申报增值税的这个环节,是不是只涉及到这几个表呀,我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的,有点搞不清了,我4月份进项没有留抵税额,因为是第一笔出口业务,不懂报税,
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
森林植被恢复费是公司使用一辈子,一直长期使用,一般要摊销多久呢
2023年小规模亏损没填到,年度汇算清缴里面,在电子税务局里,哪里能找到每年企业亏损情况?
郭老师,有限公司,营业账簿印花税,每年都要报吗,没有实收资本也要0申报对吗
您好老师麻烦问一下,应收未收履约保证金账务处理得怎么做?我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么?收到银行汇款再冲应收账款?这么做对么
老师,您的意思是我们是物流辅助服务,这个表三一样的要填写吗。9%成灰色,是系统自动带出来的,6%税率的项目(不含金融商品转让),这一列我是把我们的销项6%的价税填在里面吗
是的,是的,是的,是的,我看学员反馈是这样 ,只需要填写第一列就可以