这个是营改增都需要填写,没有扣除,也需要填写第一列

老师帮我看一下第三张图片附表三的9%税率的项目,为什么会自动出金额。我们是物流辅助服务,但是有时候也开票9%的运输服务。附表三不是扣除项目吗,我们应该没有啊。
老师,如果是差额征税的话,是不是我们要在附表一的第12列填写服务,不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额,附表一自动得出第14列销项应纳税费?然后附表三也要填写本期实际扣除金额?主表也会自动更新销项税费?就是要填附表一第12列和附表三本期实际扣除金额对吗??附表三本期实际扣除金额是要自己填写的,不会自动由附表一带来??而只有附表三第1列会自动带来?
老师,我们外地有个简易计税的项目,现在做申报表的附表一的时候,1、是不是应该填在第二大类“简易计税方法计税”里面的12栏?2、在附表三的3%征收率的项目的第3、4列,是不是填入我们预缴的增值税的金额;3、附表四里面的建筑服务预征缴纳税款这一项的第2、第4列也是填入我们预缴的增值税的金额
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
老师,我们公司4月份有出口一笔业务,4月20日也报关出口了,也开了出口发票,金额是672万,那我现在要申报4月份的增值税,我看系统只有主表(增值 税附加税费申报),附表一(本期销售情况明细表),附表二(本期进项税额明细表)、附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)、附表四(税额抵减情况表),附表五(附加税费情况表)这些表的,我是不是在申报增值税的这个环节,是不是只涉及到这几个表呀,我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的,有点搞不清了,我4月份进项没有留抵税额,因为是第一笔出口业务,不懂报税,
运梁车租赁开专票是几个点?可以1个点么
销售石料产生的运输费、人工费、挖机费、铲车费会计分录,直接销售出去,不加工。
我们采用的是小企业会计准则,年底存货要计提资产减值损失,我该怎么做账怎么处理呀老师,请老师具体说下
电子税务局的进项税发票长期未抵扣会失效吗
我们9月收到一张多开金额的发票,现在客户把以前那张红冲了重新开了一张来,重新开的这张怎么处理呢
公司报销员工提供的住宿金额支付截图,实际付了100,但是支付截图付了200,后面退款了100,公司根据原先的200支付截图查到后面的已退款的100元么?
小规模转一般纳税人随时都可以转吗
@郭老师@郭老师@郭老师
生产成本中的成本明细人工,原材料,制造费,只对应转入成品的成本明细还是指当期生产成本里进入的人工,原材料,制造费的明细。
老师我想问一下我公司外包学校食堂,取得收入免税吗
老师,您的意思是我们是物流辅助服务,这个表三一样的要填写吗。9%成灰色,是系统自动带出来的,6%税率的项目(不含金融商品转让),这一列我是把我们的销项6%的价税填在里面吗
是的,是的,是的,是的,我看学员反馈是这样 ,只需要填写第一列就可以