同学你好!这些支出的话 可以并入领导当月工资 按个税 申报哦 这样 支出的金额 企业所得税税前 就可以扣除了
单位领导租房子住,没房租发票,怎么做账啊?还有水电费是个人名人的抬头发票,应该怎么办
单位租个人的房子,交的水电费发票抬头是房东的名字,这种情况怎么办呢?
公司租用了个人的房屋做经营办公地,有租房备案合同。那房子产生的水电费可以做税前扣除吗?水电费发票是房东个人抬头
老师好,房子是租的,房东不给开发票要怎么做账呢?水电费也都开不了公司抬头
给员工租的宿舍,电费发票是房东个人的抬头。没办法开成企业名称。这个可以税前扣除么?收到房东个人抬头的电费发票怎么处理?
专利年费滞纳金计入营业外支出,不得谁前扣除吗
员工25年3月入职,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧?属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了
老师哪里出错了谢谢!
老师,我想问一下,如果我们采购商品达到200万,供货者就给我们10%折扣,第二年年初开负数发票给我们,这个账务处理要怎么做,分录怎么写,还有纳税申报表要不要做进项税额转出?
老师,加油站的发票是5月份的,发现开错了,加油站不能重新作废再重开吗?
公司购入的车辆处置是低价出售还是高价出售对资产总额有利?
老师,什么样的企业必须安排残疾人数指标?没达到这指标是要交残保金吗,这残保金我还是不懂
上月申报个税正常,工资暂时按未扣除个税发放的,这月申报个税不用减去未扣除个税吧
物业公司现在做税务登记,需要选财务报表报送,需要选现金流量表吗?
老师,我有个问题,3月份的时候有一笔2000的加盟费收入,然后我直接记到货物的无票收入里了,按13个点的税费交税了。后来5月又收了5000加盟费,我查了一下这个可以按6个点交税,我又把3月的那个凭证冲减了一下。然后前几天报完税,今天发现多交了,因为我之前那个2000直接按货物交的,然后我又在6个点的税费里把这两笔收入都交了,没在13个点里面冲减。今天我更正报表,在13个税点里面冲减了2000元的那笔收入,涉及到退税,我看还需要提交资料。如果不退税应该会在下个月里减掉对吧。我这个操作有问题没
房租和水电都放在工资里面,是吗?那个税好像要交蛮多吧
嗯嗯 是的哦 如果不放在工资里 直接做费用 也可以 不过这样 公司支付的房租什么的 企业所得税税前 不能扣除哈
如果直接做费用,这笔费用是怎么记载,在所得税的时候不扣除?是单独自己用表格记载一份吗
这个的话 就不通过应付职工薪酬核算了 按收据之类的 入账的
收据之类入账是什么意思
就是说 你这个 没有发票 只能用收据做原始凭证啊 但收据入账成本 企业所得税税前 是不能扣除的
哦哦,这个我知道。我意思是说如果我做了管理费用~房租,水电,所得税汇算清缴的时候,我怎么知道把这个金额不扣除
这个的话 所得税汇算清缴的时候 有一个调增调减项目的 把这个 填上去的
好的,谢谢
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢