同学你好,资金账簿的印花税是减半征收;其他项目的印花税是没有减半的;
老师,怎样可以少交印花税,现在印花税是减半征收吗?
现在是不是有印花税新政策,按应交印花税再减半征收
除证券交易以外的印花税,可减半,这句是说证券交易的印花税没有减半征收吗
现在印花税减半。我现在补交去年的印花税,还可以享受印花税减半吗?
老师,采购合同交印花税吗?税率多少印花税减半征收吗?小规模纳税人?
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,定期定额的个体工商户,三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税,这两个金额分别填到哪一行
老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛
请问劳务费开什么发票
我想算458万从2017年3月3日到2025年8月31日的总利息是多少钱,
请问做农产品中药材这块的算盘账要注意什么?
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
郭老师您好,职工医保的大病保险,退休后还能享受吗
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,比如公司有人来报销,然后发生的是办公费,那我是直接是做管理费用-办公费,贷:库存现金,还是需要过渡先到其他应收款,然后在下账呢
老师,比如公司有人来报销,然后发生的是办公费,那我是直接是做管理费用-办公费,贷:库存现金,还是需要过渡先到其他应收款,然后在下账呢
同学你好 如果这个人之前没有从财务借款,然后直接拿发票报销,是直接计入管理费用一办公费;不用通过其他应收款核算的;
这个人借过款,账上还有挂的钱。需要过渡到其他应收是吗
同学你好,如果账上还有挂的钱,这个钱是挂在其他应收款上,是要通过其他应收款核算的;