你好 借:银行存款 贷:营业外收入-税费减免
老师,关于社保局退还的社保如何做账
收到社保局退还的失业金如何做账?
老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢 郭老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢
老师 收到社保中心退回的社保费用 如何做账?谢谢老师!
现在社保局要求把前面的补贴款7500元退回社保局,如何做会计分录
不支持开具非特定业务发票是什么意思呢
我们租了一块地上面建了站台能当固定资产吗?
请问购进农产品收到免税发票,开出销售发票是含税价格,这样合理吗,比如收到 10万免税发票,进项9000,成本 91000,开 100500的销售发票,销项是8298,明明增值了500元,但是进项永远大于销项
软件使用费为什么当月分摊? 不是无形资产吗
老师我们增票的时候给税务局上传的合同,和发票增下来开出去的单位不一致,有风险吗?
请问太阳能发电符合享受三免三减半政策吗
销售开票是一个客户,采购收票也是一个供应商,月头做账是否销售收入一张凭证将一个月的销售收入合并,采购是否也可以一张凭证将一个月的采购合并,还是必须要分开?
采购方,未按合同约定时间支付货款。销售方开具违约金发票,这种进项税额可进行抵扣吗
建筑工程企业,之前是开票既缴纳增值税,这次收到一笔新工程启动预收款,金额还蛮大的,同时也开具了发票,应为是预收款增值税缴纳节点不太清楚,请开始指教
这个21000的票,我私账转过3000 公账转18000可以不 借库存商品 贷应付账款21000。 借应付账款21000,贷银行存款18000,其他应付款法人3000
老师,我八月份单位应该缴纳社保451,个人缴纳545.5,合计996.5七月份反还了单位缴纳社保619.5,实际上只从银行扣款了377,这个如何做账