1.管理费用差旅费下面,2 ,需要看这个是客户发生,还是员工发生,客户发生做销售费用业务招待费,要是这个员工发生看员工部门工资做哪里,这个就挂那个下面,销售部门做销售费用差旅费
你好老师两个问题,请分别解答,1.公司股东但并非本公司编制人员,是在单位的,发生的差旅费,是记如管理费用-差旅费,还是记如销售费用-差旅费。2接待客户发生的差旅费是做销售费用-差旅费,还是销售费用-差旅费。谢谢
你好老师, 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中,不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上,如何账务处理。
你好,请问管理人员为销售发生的差旅费是进管理费用差旅费,还是销售费用差旅费
老师,你好,我有一个问题一直没想明白,就是公司研发人员或者销售人员的出差差旅费,是记研发费用—差旅费,销售费用–差旅费,还是记管理费用–差旅费?
老师,你好,我有一个问题一直没想明白,就是公司研发人员或者销售人员的出差差旅费,是记研发费用—差旅费,销售费用–差旅费,还是记管理费用–差旅费?
老师,上个月开了外经证,也开了发票,但是没有预缴增值税,这个月发现外经证地址有误,然后把发票冲红了,需要重新核销,可以核销掉吗?用交税吗
老师好,注销预检出来一个这个提示,应该怎样报这一条呢?
老师!24年四季度忘计提所得税了,申报的时候按照报表申报的,年报也按照报表申报的,25年调整成未分配利润,,我现在需要调整年报吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
请问老师,少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧?
老师好,弥补亏损 比如2020年亏损 50万 是不是到2026年 这个亏损的50万 要是还没弥补完 就清零了 假如2026年企业盈利10万 那就是要按5%交企业所得税了 是不是这个意思
请问留抵退税申报是随时都可以吗,今天没有申报,明天17还能申请吗
2025年房产税上半年的税源信息中,租金收入按半年填报还是按全年填报
公司是厂房产权所有人,现将厂房直接租给其他公司,直接开发票给他们;或者说将厂房全部租给个人或第三方,再由他们自己出租给别人。这两种途径,哪一种交房产税更省?
是为了客户过来支付的差旅费,我们一般都是行政部门填列报销单,是否做啊在管理费用-招待费比较合适。
这个差旅费是客户发生是不是,不是你们员工,可以做管理费用-招待费
是的是客户发生的,公司支付的费用。
,可以做管理费用-招待费