这个5元的印花税,现在已经免征了啊
老师,请教一个问题,小规模税收优惠减征的部分,要不要做到营业外收入里面? 我们现在涉及到了优惠有增值税优惠2%,附加税减半,印花税减半,还有所得税应纳税所得额减按25%*20%
老师请问下我这个印花税申报得对吗?是优惠50%再按50%征收吗?北京的小规模纳税人
老师,请问一下我们是小规模纳税人,一个季度发票开超过30万印花税没有按50%减半了吗? 印花税我们是每次代开的时候都是按照那个代开的金额乘以万分之三然后再减半征收的,可是现在超过三十五他们还要另外再加收我们印花税。
老师,小规模纳税人附加税,印花税申报,是只要是小规模纳税人的,都减征50%?还有我图片的化圈的这个。是不是一个意思?只是计算企业所得税的不同算法
我这儿是北京税务,小规模,报印花税,叫下载出表格,填好了,再导入,老师我填的对吗,还有应税凭证名称,我应该填什么呀
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
不是说营业执照还是要交吗
上次老师给我说账本的免交但是营业执照的还是要交
我已经交了1.3了,没问题吧
不用的,不用缴纳印花税的
但是我已经交了该咋办啊
对了,我上个月增项换过一次营业执照也不用交印花税吗
交都交了,可以不管了吗
可以的,可以不用管的
好的,谢谢,只要不少交就好是吧
是的,不少交就可以的