你好 借:待处理财产损益 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出)
老师,进项税额转出怎么做分录,库存商品受潮破损了
我们有张进项票,做了进项税额转出,分录为借:库存商品 贷:进项税额转出,当时的进项票分录为借:库存商品 进项税额 贷:应付账款,那这张进项票的分录还用红冲吗?
借:库存商品 83097.35 进项税额 10802.65 贷:应付账款 93900 请问做进项税额转出怎么做分录?
老师,库存商品红酒破损,由责任人赔偿,应该怎么做账务处理。需要做进项税额转出吗
库存商品发票红冲,已经认证了,进项税额转出,请问怎么做分录
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
待处理财产损益下一步做什么分录?
你好 待处理财产损益结转的分录是 借:营业外支出 贷:待处理财产损益
报税时就填进项税额转出非正常损失吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢