你好,同学,你这里直接考虑每一个挂号公司作为其他应付款处理,然后提出时扣除的管理费作为收入处理,其他冲其他应付款处理。
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师
老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师
我是工商个体户,法人是我老婆的名字。然后我现在跟一个公司签合同,帮他供点沙那种河沙,然后现在我已经开好了普票,他把钱打到我的对公账户上。现在我要怎么把钱提出来?才不会产生以后补税的费用?
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师 请问下对方开6%的,这张发票能要吗?
老师 补交社保产生的滞纳金分为个人部分和公司部分 个人部分由公司承担还是个人承担
不收费的售后,材料出库会计分录
我们是劳务公司旗下的材料公司,想归集钢材出租的费用,怎么写分录
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 ,我想问一下出口退税联出口日期上是显示9月底的那天还是10月的呢?
老师,施工工程,设计师购买的软件使用费,计入什么科目?
老师好,我司让会计公司出具财务报表审计报告,费用3500元,请问会计分录要怎样写
远期结售汇 的会计分录是什么 影响会计报表的什么数据
老师,你好,我想问一下,管理费用可以记在借方吗
老师,不是应收吗,我们应收挂号公司的,因为他们把合同金额收了,应该是我们的钱
你这个对于挂号公司而言,属于其他应付款。 你企业才属于应收的。
对,所以我现在对挂号公司,对购买公司,对生产方,各应该怎么做内帐啊,老师
你的处理 借,应收帐款 贷,主营业务收入 借,银行存款 管理费用 贷,应收帐款
这是对挂号公司是吗,那对购买公司呢,他打钱到挂号公司,虽然不是直接到我们账户,但是内帐上,是不是也应该有个往来,好知道当时购买方跟我们的每笔业务
老师,你看我这样做有错吗
分录处理没有问题,可以的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快