你好,同学,你这里直接考虑每一个挂号公司作为其他应付款处理,然后提出时扣除的管理费作为收入处理,其他冲其他应付款处理。
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师
老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师
我是工商个体户,法人是我老婆的名字。然后我现在跟一个公司签合同,帮他供点沙那种河沙,然后现在我已经开好了普票,他把钱打到我的对公账户上。现在我要怎么把钱提出来?才不会产生以后补税的费用?
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
老师你好,纺织行业发放本厂打毛和摇纱工人工资补贴应计入什么科目呢,需要计提不
客运服务费入什么科目(滴滴打车的)?
老师小规模在装订记账凭证时都需要把哪些装订成册,像余额表,银行回执单,财务报表,税务表都有哪些,老师能帮我整理出一份详细的吗
什么类型投资属于其他权益工具投资呀?
你好老师,电子产品7千,需要折旧吗,直接管理费用不折旧可以吗
老师,我们维修公司有外协,然后这个钱怎么转给他,公司人手不够,然后请的别人来帮忙干活,一单提成30,这个钱怎么付给对方
请问下,平常工作和生活中的智慧经验要教别人还是说有私心不教别人,能不能有心机
老师,我是零基础小白应该先从哪个课开始学起
老师您好, 我公司与客户合作 客户要求 我们与A签合同,发货送至B或C,开票给B或C,付款人是B或C, 这么操作是否可行吗 ,若可行 需要补充哪些手续才合理合规
老师你好,个体工商户核定征收的定期定额的,用取得进项发票吗,基本账户银行的钱,以什么名义提出安全,提钱时写的工资还用给工人申报个税吗
老师,不是应收吗,我们应收挂号公司的,因为他们把合同金额收了,应该是我们的钱
你这个对于挂号公司而言,属于其他应付款。 你企业才属于应收的。
对,所以我现在对挂号公司,对购买公司,对生产方,各应该怎么做内帐啊,老师
你的处理 借,应收帐款 贷,主营业务收入 借,银行存款 管理费用 贷,应收帐款
这是对挂号公司是吗,那对购买公司呢,他打钱到挂号公司,虽然不是直接到我们账户,但是内帐上,是不是也应该有个往来,好知道当时购买方跟我们的每笔业务
老师,你看我这样做有错吗
分录处理没有问题,可以的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快