同学你好, 挂靠公司给你们打款,你们给他们开发票了吗

公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
我们会把订货方发给他们的钱提出来。只不过挂号公司会扣我们固定的管理费,剩余的钱转给我们,用个人账户。发票肯定是挂号公司给订货方开,我们会给他们买进项
那你直接做收入就可以了,扣得管理费计入费用
但是我们不会立马提,那我们跟挂号公司的账怎么做呢,知道我们有没有提钱
计入其他应收款就行了,是你们的收入
我是这么记得,老师,但是我觉得不对,就是挂号公司跟购买方签合同我是借其他应收款挂号公司4600然后预收购买方4600这样对吗
你这个内账这样做就可以,做收入然后挂往来 借其他应收款 贷收入 贷销项
老师,那我们和购买方的账呢。他们打款打到挂号公司,
还有贷销项,我不做外账,做内帐费用的话怎么记
老师,能给个全部的账务处理吗
你这个是内账 借其他应收款 贷主营业务收入 然后给他们买进项票 借销售费用 贷银行存款 你收到收入 借银行存款 贷其他应收款