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前期合同一直没结束,申报了一部分16%的税,在报表未开票确认收入,现在客户给了余款,把前期申报16%的部分和剩余的钱开的13%发票,这样会计分录怎么做

2020-09-02 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 21:40

那你得冲的无票收入金额税额还是按之前的来做,然后再开具发票13%里面申报。

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快账用户4954 追问 2020-09-02 21:42

当时分录是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费啥的,现在应该怎么做分录?

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齐红老师 解答 2020-09-02 21:46

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费。

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那你得冲的无票收入金额税额还是按之前的来做,然后再开具发票13%里面申报。
2020-09-02
你是开票的时候 借,应收帐款 贷,工程结算 应交税费~销 然后你正常确认你的收入 借,主营业务成本 工程施工~合同毛利 贷,主营业务收入
2020-06-21
你好,主营业务收入是按会计准则确认,增值税按税法确认,有差异是正常的
2020-08-06
你好,你在汇算清缴的时候调整你的收入。
2022-05-19
同学你好 是这样的,开票的时候在未开票收入那里填写负数就行了
2020-12-01
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