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老师好,我申报劳务费,实发金额是3000,下面这个表怎么填?

2020-09-02 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 23:36

您好,若3000是税前工资,您的申报是正确的。

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快账用户8073 追问 2020-09-03 08:03

税后3000老师

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齐红老师 解答 2020-09-03 09:06

您好,税后3000,您试下税前3550。

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快账用户8073 追问 2020-09-03 10:01

您帮忙看下这个表对不对

您帮忙看下这个表对不对
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快账用户8073 追问 2020-09-03 10:01

这个税钱公司承担

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齐红老师 解答 2020-09-03 10:02

您好,您的结果是不准确的。

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齐红老师 解答 2020-09-03 10:03

您好,因为您的税款计算基数是税前金额,应用税后金额计算。

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快账用户8073 追问 2020-09-03 10:03

实发3000,税费应该是多少?应付呢?

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齐红老师 解答 2020-09-03 10:04

您好,实发3000,税费应该是550。应付3550

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快账用户8073 追问 2020-09-03 10:04

就是以税后计算的

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快账用户8073 追问 2020-09-03 10:05

不是(3000-800)*20%这样算?

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齐红老师 解答 2020-09-03 10:06

您好,不好意思,刚才打错了。是(3550-800)*0.2=550,所以税后是3000

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快账用户8073 追问 2020-09-03 10:09

是不是有个什么公式呀?税后的2500和2000该怎么算?

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齐红老师 解答 2020-09-03 10:11

您好,税后不超3360您试下(税后-160)/0.8

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您好,若3000是税前工资,您的申报是正确的。
2020-09-02
你好,是3%的业务是吗?如果是的话,季度45万以内的第十栏,超过的在第12栏,然后去填写减免明细表。
2023-01-05
对的是的,是这么做的。
2022-07-06
你好上期金额填写是2020.1-3月本累计数, 本期填写是2021.1-3月
2021-04-14
要一起申报的,按实际发放数申报即可
2022-11-11
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