你好 借预付账款或者其他应付款贷银行存款。 借费用或者成本贷预付账款或者其他应付款
老师,欠员工去年工资105000元今年发放了,但是去年个税没有申报,是需要在今年申报吗,员工今年累计个税申报120000元,可以用奖金➕工资的形式给他申报吗,算是合理避税
老师上月的电费我是预估做的账,这个月支付上月的电费要比我预估的多135元,我怎么做账务处理
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?我给别人开票怎么算税?所有加的都算进去吗?公司的话每个月有多少免费额度!
老师好,今年5月出口产品,5月申报期忘记申报了,可以7月申报期补申报么
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?公司的话能每月有免费额度吗?
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?
老师,请问计提和缴纳员工社保怎么做会计分录
老师,预付账款在借方,其实当时是做流水很久做的会计分录。现在要把它消掉,该怎样写分录?这都没有开过发票的。
请问:不明白这句话啥意思?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!应收账款一直为负数怎么办
款项已经支了,应该用哪个分录
你好 走预付账款来处理
好的,第一个月有一些费用,已经摊销了,第二个月还有一些费用,这个应该怎么摊销
你好 你按租期来分摊 。你们支付的是什么费用
店庆活动的费用,分三个月支付完,分6个月摊销完
你好 那你就按6个月来分摊就行了。 比如支付了1200元 分三个月就是每个月支付400 。 6个月分摊每个月分摊200就行了。 借预付账款 贷银行存款 借管理费用贷预付账款
那就是从支付的第一个月开始就要分摊
你好 你要看你所谓的 6个月来分摊 具体是哪个月开始 。 就从哪个月开始分摊。 比如1--6月来分摊 那么就是1月开始分摊 。1-3月来分月支付 。 我是举例 具体看你实际是不是这样。
可不可以1—3月来支付4月开始分摊
你好 这个看你们实际 你主要设定了按6个月分摊 是看你们怎么来分摊的时间
好的。谢谢
没事的 希望能帮到你