同学您好,已抵扣的部分做进项税,未抵扣的进项税做地抵扣进项税,就是在应交增值税下设立多个二级明细科目,分开核算
老师,你好,我公司是一般纳税人,这个月进项票税额大于销项税额,进项税额留了一部分到下个月,做账的时候只有一张票,这张分两次抵扣的票该怎么入账做凭证,谢谢
7月份拿到的进项专票,全部入账,但有一些没抵扣,做账时候,留着下个月抵扣进项税额部分入应交税费--进项税额还是入待抵扣税额?
我想问一下我是一般纳税人我当月的销项税额是1000进项税额是800,我3月份还有一张没有抵扣的进项发票300我这个月抵扣了,那我做账的时候会计分录应该怎么做对
老师好,进项税额入账进项待抵扣里,这个月认证了一张发票税额超过销项了,有留底税,怎么账务处理?
老师,4月收到两张一模一样的专票进项税是149..86元 ,现在9月份把两张都认证抵扣了,但做账只做了一张,10月进项锐转出149.86 应该怎么做账,现在进项税转出这个科目余额是-149.86,分录应该怎么做呀
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?
几年前销售了一个台设备20W,对方已经破产,我们只收到了一部分货款钱10W,未给对方开票,账如何处理?进项票要转出吗?是按照10万开票还是按照20万开票?
老师 我们用顺风车送东西到关联企业产生的油费发票和过路费发票可以计入运费吗
库存商品余额公式是什么
给员工发的过节礼品,如米,面油,这些已取得发票,还需要给员工申报个税吗
飞机火车如果取得的电子普通发票,是按9%计算抵扣,还是按上面的税率抵扣进项税?
老师。收到上级补助收入什么时候用递延收益什么时候用其他收入
老师,请问道路面积测绘服务费。政府会计经济分类科目属于什么?委托业务费还是咨询费,还是其他商品和服务支出。哪个合适
老师,执行事务合伙人收取的业绩奖励.业绩报酬计入什么科目,是预收账款科目,后期确认收入缴纳增值税,还是计入投资收益。
老师,个税系统提示某个人,未做23年汇算清缴,但是不是企业员工,什么原因才能出现这种情况呢?
未抵扣的部分,可以留到下个月继续抵扣吗
可是只有一张发票,原始凭证该怎么处理
会计分录怎么写
您好,可以留到下月抵扣的,把税额拆分开,分别计入对应的科目