同学你好 按照银行往来实际的调整做账就行了

老师请问半路接了一家账,之前是财务公司做的,银行往来什么都对不上,该怎么办呢
老师,我接手了一家乱账,银行一直对不上,15年的公司没对过银行,19年之前是定额,老板都是直接转私户进行开支,没有发票,之前也没做银行,现在如果一笔笔录的话其他应收挂账太多,应该怎么处理呢,
老师,请问一下我们半路接了家公司,对方从来没做过账,然后我就按照最新的有什么就做什么了,那么银行流水这个对不上 我应该用什么科目调整银行还有税务的本来累计收入 什么的啊,
老师你好,我发现有一家公司之前财务做账,像往来,对于同一家公司,这个月出去60万,下个月进来60万,就直接不做账,这个意图是什么呢?这样一进一出的作用是什么?
请问下老师我们是代办公司,从另外个公司接过来一家账,他往来和银行很多年都对不上,这有什么办法可以调账吗
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
他那个银行业都是乱七八糟做的,有的没入,有的做了金额不对,调都没办法调。这该怎么办呢老师
那你这个报税了没有呢?要根据报税的数据来做账的,不能乱改
都报过税的,所以我现在也不敢动,往来可以不动,但是银行存款对不上呢,这个不动咋整呢
不动就不能调整的哦
是啊老师,一般情况下这个都是怎么调整呢
直接计入营业外就行了,没办法了
好的 谢谢老师
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因为账面银行存款比实际大,我做营业外支出可以吗老师没票呢啥都没
就是没票的计入营业外,没有票的盘盈的计入营业外收入,盘亏的计入营业外支出
好的谢谢老师
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