同学你好,可以把银行对账单与银行存款账的差额,直接记入营业外收支科目即可。
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
请问下老师我们是代办公司,从另外个公司接过来一家账,他往来和银行很多年都对不上,这有什么办法可以调账吗
外账,经营几年了,一直在代账公司,接回来看了一下,很乱,只有银行存款能对上,现金,往来,应交税费,都对不上,余额很大,工资账面也是只提不发,这种的怎么调整?有没有好的办法?
更换固定资产的零件需要打固定资产入库么
你好老师,去年税务叫修改2023年报补缴稅,我减少主营业务成本200万左右,我的财务系统要做200万调整分录吗?
蓝色通行费纸质专用发票,可以抵扣增值税吗,怎么抵扣,税率?计算方式?
老师,一次交3个月的房租可以不按月摊销一次计入费用吗?这样审计的时候可以吗
#提问#老师25年汇算清缴时年报与第四季度财报不一致,主营业务收入差10元,成本差1万元,管理费用差3万元,这个需要更正第四季度的财报与四季度所得税吗
老师上个月没发工资,这个月发了两个月的工资,这两个月工资在个税上怎么申报呀
老师好!想请问企业厂内不上牌运输车辆,用不用交购置税?请老师提供依据,谢谢!
老师,我想问一下外汇公司有美金账户,科目余额表上美金账户期末余额要和对账单上的期末数一样吗
股权转让有实收资本跟利润,这样转让价格按多少定合适?要交个人所得税吗
公司要添加我为办税员,有种方法是验证码,请问输入验证码后还要不要扫脸
要是相差太大后面转为营业外收入需要交税嘛
同学你好,需要缴纳企业所得税的。
还有什么其他方法嘛老师往来账年份太久啦,老板也记不清楚啦怎么处理呢
同学你好,其他方法,就是把差额记入其他应付款-老板姓名。