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老师您好。我司是旅行社一般纳税人,今年一月份委托地接社给客人订的机票,客户已全额支付并且我们也开了发票,同时我们也把票款支付了地接社,也取得了地接社发票。因为疫情,有部分机票发生了退款,地接社把退款一万打给我们,我们再把一万块钱退给客户,中间没有差价。想问问我们收到地接社款后给他开正数发票,再退给客户后取得客户的发票,这么操作可以吗?

2020-09-03 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 14:03

同学你好 可以的,这样就行了

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快账用户6245 追问 2020-09-03 14:07

那我如何报税呢,开发票的进入收入,收到的发票算成本?因为一月份的团我们是按免税申报的,那这次开票也按免税开票可以吗?

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:25

对的,免税的按照免税申报

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同学你好 可以的,这样就行了
2020-09-03
同学你好 你们给客户开红字发票, 地接社给你们开红字发票 借银行存款负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 借主营业务成本负数 贷银行存款负数
2020-09-07
你好  退回来是做采购时相反分录的 
2023-11-21
你好,挂往来处理,借银行存款 贷其他应付款
2021-06-22
是以差额作为销售额,确认缴纳增值税,即纳税人以实际取得的全部价款和价外费用扣除支付给其他纳税人的规定项目金额后的余额为销售额计算缴纳增值税
2023-09-11
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