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老师,上午问问题没问全,接着问一下啊!我公司租用个人的车办公用,交了一年的租赁费72000请问老师我账务处理分录怎么做?交款时,借长期待摊费用72000贷现金72000,每个月摊销时,借管理费用——汽车租赁费6000贷长期待摊费用。这样做对么?请老师指教

2020-09-03 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-03 14:29

你好,交费的时候,借:预付账款72000,贷:银行存款72000。 每月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。

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快账用户5661 追问 2020-09-03 14:34

不用走待摊费用科目是么?

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:35

预先支付的费用不计入待摊费用,计入预付款就可以了

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快账用户5661 追问 2020-09-03 14:38

老师,每个月确认费用的时候在管理费用下设一个明细科目,例如私车租赁费是不是可以

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:38

可以在管理费用下设置明细科目的

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快账用户5661 追问 2020-09-03 14:39

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:40

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你好,交费的时候,借:预付账款72000,贷:银行存款72000。 每月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-03
是的,你很棒,就是那样做的。
2022-12-12
借 管理费用 房租 贷 银行存款 下个月摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 房租 这样是不对 应该借 待摊费用房租 贷 银行存款 摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 
2024-03-04
你好,按月份它的这个分录不对,不应该是长期待摊费用,应该是管理费用。
2021-08-11
同学,你好 你有发票吗?你钱是一次性付的吗?
2021-11-23
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