借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

老师,车子折旧完净值剩5000元,报废处理收款2000,那么这个2000这么做分录
固定资产一部车折旧完了,折旧表上剩一个净值,账务上要做什么处理吗?然后现在车报废了,怎么做账务处理,分录怎么写?
固定资产买的时候10000元,折旧了2000元,还剩8000未折旧,现在公司卖了5000(收到5000)现金,请问这个固资处置怎么做分录 (分录和金额列一下谢谢)
固定资产报废问题:报废一批服务器,账面都已经折旧完了,没有净残值了(假如原值5万,累计折旧5万)。然后卖出给厂家回收5000元,这个分录怎么处理?需要缴纳增值税吗?
将报废的1台电脑做废品处理,收回现金200元。该电脑原值5000元,已提折旧4750元,老师这笔分录怎么做
老师,请问一下我们是被挂靠方,有个挂靠项目10月开了593万的发票,税已经交了,但是甲方拨款核减了50万,只拨付543万,我被挂靠方需要怎么处理?未拨付的款需要开红字发票还是就不处理了?
广告公司制作出来的广告牌销售安装,开票的税收分类应该怎么选择
老师你好,借进来的钱可以记到其他应收款不
我们是建设工程有限公司,一般纳税人,可以开3点的劳务发票吗?
租个人厂房给租金,没办法给开过来发票这个业务一般都怎样处理?是从公户付款还是私户
对公业务,发票对方开的是对公的,但是转款的时候对方公司要求转到私人账户,说对公账户有问题?可以转私人账户吗?
老师你好!关于电力发票及分录 我公司电力是共用的 1.开具给其他公司+自用 2.支付国网抵扣发票 比如 1.借 其他公司--电力开票 贷:其他业务收入 销项税额(开出公司金额) 2.结转成本 借:其他业务成本 进项税额 贷:国网电力 我的问题是 我公司用电部分 我直接在 其他业务成本 结转了 而不是 走生产成本 反正横竖都不影响利润
老师,25年的打印装订费,打印店说系统进不去开不了发票,只能26年1月再给开了,我现在怎么处理?
股东发工资需要交社保吗?她在另外一家公司上班交社保了
请问2006年注册公司,2020年注册公司,资金最迟到几几年完成啊?
老师,如果固定资产清理没有发生费用和税费。是不是就3个分录,第一,借固定资产清理,累计折旧贷固定资产,第二,借银行存款贷固定资产清理,第三,借营业外支出贷固定资产清理?
报废固定资产的收入不需要做营业外收入或者缴纳增值税是吗
最后固定资产清理余额在那一方
净值还有5000,报废收2000,差额3000是损失
那就对的 需要交增值税 第二个分录你没写
借银行 贷固定资产清理 应交税费
税费几个点
报废总体是亏损的情况下,还需要缴纳增值税?
你好,增值税13%,如果你是一般纳税人,附加税12%,印花税万分之三,