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老师你好!关于电力发票及分录 我公司电力是共用的 1.开具给其他公司+自用 2.支付国网抵扣发票 比如 1.借 其他公司--电力开票 贷:其他业务收入 销项税额(开出公司金额) 2.结转成本 借:其他业务成本 进项税额 贷:国网电力 我的问题是 我公司用电部分 我直接在 其他业务成本 结转了 而不是 走生产成本 反正横竖都不影响利润

2025-12-30 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-30 14:22

支付国网电费,取得进项票 借:其他业务成本 — 转售电力成本 生产成本 / 制造费用 / 管理费用 — 自用电力 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 对外转售电力开票 借:应收账款 —XX 公司 贷:其他业务收入 — 转售电力 应交税费 — 应交增值税(销项税额)

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快账用户4296 追问 2025-12-30 14:22

我的意思是 我走了 生产成本 后面入库存商品 在后面 结转主营业务成本 我的分录对吗

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齐红老师 解答 2025-12-30 14:25

同学你好 这个是对的

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快账用户4296 追问 2025-12-30 14:26

是我直接 其他业务成本 是对的??

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快账用户4296 追问 2025-12-30 14:27

我没有有三项 先生产 在库存 后营业成本

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齐红老师 解答 2025-12-30 14:27

是其他业务就是用其他业务成本

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快账用户4296 追问 2025-12-30 14:34

销售电力那部分 :借 应收-用电户 其他业务收入 +销项 我公司也用一半的电力 不做分录 所以我第二步 抵扣 加付款 直接 借 其他业务成本 全部 进项 贷 应付账款--国网 (等于自用+销售户成本一起转掉了)

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快账用户4296 追问 2025-12-30 14:36

不然公司自用部分 走一笔分录有些麻烦

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齐红老师 解答 2025-12-30 14:39

同学你好 这个也可以

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支付国网电费,取得进项票 借:其他业务成本 — 转售电力成本 生产成本 / 制造费用 / 管理费用 — 自用电力 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 对外转售电力开票 借:应收账款 —XX 公司 贷:其他业务收入 — 转售电力 应交税费 — 应交增值税(销项税额)
2025-12-30
你好,你的会计分录是对的这样看
2025-12-30
同学你好 对的,做其他业务收入,收到的发票是其他业务成本 直接借其他业务成本 贷待摊费用 这样 2 正常结转就可以 3.借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷银行存款
2022-10-18
你好,不结转,你们这部分电费计入其他业务成本就可以了。
2022-02-13
借:其他应付 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-04-25
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