你好,你们是查账征收的吗?

小规模纳税人建筑行业,7月8月9月三个月合计收入60万元,2020年第三季度缴纳多少企业所得税合适,计税依据是什么,不会算该交多少合适。按第三季度总收入的1%-5%交吗还是怎么掌握比较好
老师,小规模纳税人,建筑行业,12月份开出48万发票(合同造价60万的80%,合同三个月完工),无收到工程款,对方要求先开票,下月付款,开出发票时交增值税4800元是吗,借贷方科目是什么,所得税纳税义务时间可根据合同进度计收入吗,明年交所得税可以吗
老师,小规模,合伙企业,截至今年5月资产负债表未分配利润约为 -37万,1-5月无收入,6月预计收入60万,会计分录:借银行存款,贷主要业务收入 对吗?增值税免税是专票免还是普票免?增值税如果免交,2季度的个人所得税要交多少?税率多少?可以到明年3月底汇算清缴前再交吗?这次交了季报的个人所得税,如果3或4季度亏损了还能退吗?多谢
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出售收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销告业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列间题:(1)现行规定小规模钠税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?井据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应激钠的增值税。
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出뽑收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销售业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列问题:(1)现行规定小规模纳税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?并据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应缴纳的增值税。
老师,你好!请问2025年的汇算清缴,税局要求2024年的成本转出,需要补缴所得税和滞纳金,正确的会计分录应该怎么做?
货物已经报关出口,中途改了成交方式怎么办?比如,本来谈好的fob 改成cif 了,但是用fob已经报关了,客户后面说用我们的货代,把运费跟货款一起打了,
请董老师和朴老师解答,请问老师,我画问号的选项,为什么不算债务重组,这里应该说的是可转换公司债券,它也有权益成分,以后可以转股,也属于资产啊
平时临时工的工资 发放 让他开油票来支出去可以吗 或者让他找家公司开票 不做工资了
我们个体工商户是洗浴会所加住宿,4个股东,有一天我们老板娘接了个电话,让她支出50万,然后她就给我开了张条,写着收回成本50万,请问这个怎么记
老师,怎么直接看银行回单算出来扣的社保,个人承担多少,公司承担多少哈
阿里巴巴国际站收入怎么确定?阿里巴巴国际站。收款-退款-扣款-运费,才是收到的款项。阿里巴巴国际站推送给税局的收入是收款-退款后的收入。实际,并未收到这么多款。 扣款和运费,是属于费用,你们应该计入费用。这个是没问题的。 问题是,这运费是阿里巴巴国际站的,没有发票,怎么确定费用?
我们公司是一般纳税人,生产制造型企业,今年公司停产了,和母公司签订了一份服务协议,这边代付母公司销售的工资,母公司根据我们付的工资加3%给我们算服务费,请问我们公司这个账要怎么做?
平时临时工的工资 发放 让他开油票来支出去可以吗 或者让他找家公司开票 不做工资了
这道题用(大股×大利-小股×小利息)÷(大股数-小股数)怎么是2000?
在电子税务局报税
你好,企业所得税都是在电子税务局申报。
是的查账征收
年累计利润是多少?以前有没有亏损?
以前亏损12万
这是6月份的利润表
我把7月8月9月都做到7月了业务,因为小规模业务少,我大概做了下,您看看我利润控制在这个数可以吗,
那你们不需要交的 可以弥补亏损
这个季度弥补亏损,下个季度还有60万收入。是不是要交了
利润多少 不看收入
缴的话是不是控制在季度 不含税收入的1%-0.5%缴纳
你好 建筑的税负2%左右的 最低的是商贸