你好,你们是查账征收的吗?
小规模纳税人建筑行业,7月8月9月三个月合计收入60万元,2020年第三季度缴纳多少企业所得税合适,计税依据是什么,不会算该交多少合适。按第三季度总收入的1%-5%交吗还是怎么掌握比较好
老师,小规模纳税人,建筑行业,12月份开出48万发票(合同造价60万的80%,合同三个月完工),无收到工程款,对方要求先开票,下月付款,开出发票时交增值税4800元是吗,借贷方科目是什么,所得税纳税义务时间可根据合同进度计收入吗,明年交所得税可以吗
老师,小规模,合伙企业,截至今年5月资产负债表未分配利润约为 -37万,1-5月无收入,6月预计收入60万,会计分录:借银行存款,贷主要业务收入 对吗?增值税免税是专票免还是普票免?增值税如果免交,2季度的个人所得税要交多少?税率多少?可以到明年3月底汇算清缴前再交吗?这次交了季报的个人所得税,如果3或4季度亏损了还能退吗?多谢
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出售收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销告业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列间题:(1)现行规定小规模钠税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?井据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应激钠的增值税。
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出뽑收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销售业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列问题:(1)现行规定小规模纳税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?并据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应缴纳的增值税。
请问老师,我们内部单位的往来只用应付账款这个会计科目来核算。那我怎么才能知道对方是欠我钱,还是欠我票?
1.老师,现在聘用的临时工也得交社保吗? 2.劳务公司聘用的临时人员。用交社保吗?
邀请比选单位存在关联关系,被审计单位保洁服务分包项目,邀请供应商分别为京北园雅保洁公司、盛兴保洁公司、美意美境公司,最终京北园雅保公司以831,540.00元中标,美意美境公司法定代表人为卫峰兵,卫峰兵曾担任京北园雅公司的股东及高管。上述事实不符合首华物业2024年7月15日首华物业发布的关于规范采购及供应商名录管理工作的通知 十、坚决杜绝首开与城运两级集团对公司进行审计中披露的关于采购方面的问题再次发生,主要问题体现在以下几个方面:1.入围单位为关联方,存在围标嫌疑。老师,这种被审计单位怎么整改?
老师公司名下没有车,,那加油费的票可以z作为销售费用吗,,这个是真实的,我们是谷物加工公司,,叉车都有不少的油费票,,但是我看固定资产里没有叉车
公司买了厨房设备4470是计入费用,还是福利费
老师,立体车库产权不是我公司,但是我做成了固定资产折旧了3年,现在要怎么修改账啊,分录有吗
老师,员工垫付购买的办公费,餐饮费,可以对公给员工支付吗
银行打款错误账户名称不符,被退回,之前这笔款未做账,又重新付款,我应该做几笔账,按照是否可以只做最后付款成功的那笔
本年度确认上年度收入,补交税款,做无票收入如何账务处理
现在有电子转账支票吗
在电子税务局报税
你好,企业所得税都是在电子税务局申报。
是的查账征收
年累计利润是多少?以前有没有亏损?
以前亏损12万
这是6月份的利润表
我把7月8月9月都做到7月了业务,因为小规模业务少,我大概做了下,您看看我利润控制在这个数可以吗,
那你们不需要交的 可以弥补亏损
这个季度弥补亏损,下个季度还有60万收入。是不是要交了
利润多少 不看收入
缴的话是不是控制在季度 不含税收入的1%-0.5%缴纳
你好 建筑的税负2%左右的 最低的是商贸