一般纳税人零九年之前购买的,或者是小规模纳税人。
请问一下销售使用过的汽车什么时候减按2%计算税额啊?
老师好,销售自己使用过的旧货 是按2%计税,把自己使用过的汽车卖给公司 为什么是按13%计税 汽车不属于旧货吗
一般纳税人销售自己使用过的汽车,可以按3%减按2%征收率交税吗,依据的政策是什么
老师,什么时候算销售使用过的旧货的税率用3%减按2%
第五小问,为什么销售使用过的货运汽车增值税的计算是:24.72/(1+3%)*2%
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
我刚听了学堂老师的一节课,里面提到是2013年8月1号之前,这是什么时间点啊?
从2014年7月1日起,一般纳税人销售销售自己使用过的且在2009年1月1日以前购买的固定资产,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。 2、此外,增值税小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,还有专门从事旧货买卖的企业,在销售旧货的时候也是采用这种方法计算应缴纳的增值税。
那个老师的题目里面销售的是2012年购入的小汽车,也是按照2%计算增值税的,这样做正确吗?
你好,这个是不正确的。
我也觉得是呢,跟书上说明的时间不一样,我以为是有其他的税法规定
你好,安09年,这个时间点就可以。
好的,谢谢老师
不用客气的 应该的