你好,同学。 借,固定资产 87080 贷,银行存款 87080 借,事业支出 87080 贷,资金结存 87080 事业支出增加 23400,资金结存减少23400,单位经营支出增加23400 不正确,要通过固定资产清理 核算处理的
某事业单位2012年4月固定资产和无形资产核算资科如 以修购基金购入一般设备价款为86000元,支付的运费运杂费 等共计1080元。 2以当年财政拨款购入设备用于专业业务活动价款为23400元。 3经批准,报废台式计算机两台, 每台计算机账面原值为9600元。以现金支付清理费用120元,变 卖材料收取现金360元送交财务部门 根据上述材料不考虑其他因素。 要求: 1.根据材料1对该笔业务进行账务处理 2.根据材料2 该单位事业支出增加 )元 该单位银行存款减少 元 该单位经营支出金增加()元 3.根据材料3事业单位在固定资产进行报废清理时,不采用固定 资产清理科目是否正确 4.根据资料13对该事业单位2012年4月固定资产余额计算。
4。某省行单位下属事单位于2019年3月1日报废一批固定资产,收到变价收入20000元。保险赔款4000元,相关款项己存入银行, 用银行存款支付发生处置费用1000元,按照该单位资产管理规定,资产处置收入直接上缴国库。 5某事业单位2019年5月有关应付账款业务以下:(1)5月1日,向甲公司购进实验室材料一批,价值10000元,货物已验收入库,款项尚未支付。 (2)5月10日,用银行存款支付乙公司的实验室材料款5000元。 6.某市事业单位2019年6月15日,向W公司购一批原材料,价款3000元,材料已验收入库,开出一张面值为30000元,期限为3个月的商业承兑汇票,假设该票据为不带息商业汇票。 7.2019年2月10日,某单位收到业务活动费用5000元,同日支付业务培训费2000元。2月15日,对外捐出银行存款3000元 8.乙事业单位收到上级甲事业单位用集中下级附属单位的收入拨来的补助款7万元
[目的]练习固定资产的日常核算 [资料]某企业发生如下经济业务: 1.购买设备一台,价款为702000元,增值税税率为13%,增值税税额经认证准予抵扣,款项以银行存款支付,该设备需要进行安装。 2.购买材料170000元,增值税税额为22100元,经认证准予抵扣,款项以银行存款支付,材料全部用于安装工程。 3.应付安装人员的工资228000元● 4.当年安装完毕交付生产车间使用。 5.该设备预计使用10年,净残值率为5%,采用直线法计提折旧。 6.该设备交付使用后第四年年末因毁损报废,在清理中支付清理费2000元,收到残料变价收入款共计10000元。按规定计算报废固定资产应转出增值税进项税额为109120元。 [要求]根据上述经济业务编制相关会计分录,涉及计算写出计算过程。
资料:某行政单位发生如下经济业务,请为该行政单位编制有关会计分录:(1)单位收到“财政授权支付额度到账通知书”,授权支付用款额度50000元,用于日常公用经费支出。(2)根据代理银行转来的“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证,支付职工工资150000元。(3)以政府集中采购的方式购入B材料一批,价值总计150000元。款项已经通过财政直接支付方式支付。材料已经验收入库。(4)开展专业业务活动,领用B材料一批,价值2000元。(5)计提本月专业业务活动用的固定资产折旧6000元。(6)年终结账时,“行政支出”科目的借方余额为315000元,其中,财政拨款支出250000元,非财政专项资金支出15000元,其他资金支出50000元,分别进行结转。(只做预算会计账务处理)
根据如下经济业务做财务会计处理: (1)某县发生地震,县民政局收到公益慈善促进会委托代理资金260000元,现金收款入库。 (2)某事业单位购入的1年期国债到期,兑付本金300000元,利息10500元,按规定将投资收益纳入单位预算,款项已收存银行。 (3)某事业单位经批准将已不适用的库存B材料无偿调出,B材料账面余额2500元,在调出过程中发生相关清理费用800元。 (4)某事业单位内部实行备用金制度,向业务部门核定并发放备用金1000元。数日后,业务部门报销备用金500元,财务部门以库存现金向其不足备用金。 (5)某事业单位接受捐赠库存物品一批,有关凭证注明的金额是28000元,以银行存款支付运输费用300元,该批物品已验收入库。
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?