你好,你是指把销售费用很少发生的情况下,并入管理费用核算?
为什么可以不设置管理费用,并入了销售费用
老师,公司有很多车子,有销售用的,也有公司领导用的,上个月买了很多车用电瓶,我可以入管理费用--车辆综合费吗
老师,公司很少有销售费用,可以并入管理费用吗?
公司开具了很多在外用餐的发票回来,可以适当计入管理费用——职工福利费或销售费用——职工福利费吗?
老师好!公司是出售清洁剂的,不生产。管理费用和销售费用的快递费和运费很难分开,可以都入到管理费用吗?每个月大概就几百块钱
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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分录计入管理费用
你好 借:管理费用 贷:银行存款等科目
销售费用少时可以计入管理费用科目的对吧?
你好,是的,可以这样处理的
小额支出商业保险费,不好开发票,可不可以好几个月开一次。 借:管理费用—保险费 贷:银行存款 每个月就做这个分录,后期取得发票再附到最后一个分录上可不可以?
你好,可以几个月一起开具发票,需要取得发票才可以计入费用核算的
那平时每月有银行支出如何入账?
你好,平时每月有银行支出,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 取得发票才转入费用核算
就是不能入费用?如果计入预付,后期没有收到发票怎么处理?我这个是商业保险费。
你好,没有取得发票就暂时不能计入费用核算 如果计入预付,后期没有收到发票怎么处理(是确定无法取得发票了,还是今后会取得发票只是暂时没有取得发票)
没有确定,现在是说可以取得,因为他们每次开发票要总部开了寄过来,他们觉得麻烦,金额一个月就200左右,也不是每个月都有。只是说万一最后没取得怎么处理
你好,万一最后没取得,就做无票费用分录,汇算清缴的时候做纳税调增处理
现在就挂在预付?保险实际已经购买,挂预付没关系对吧?挂预付是唯一的处理方式对吗老师
你好,付款没有取得发票,只能是先通过预付账款科目挂账了
后期实在没取得就。 借:管理费用—保险费 贷:预付账款—保险费
然后汇算清缴调整
你好,是的,是这样的
好的,有老师说挂其他应付,应该不可以吧
你好,这个不应当挂其他应付款 核算的