你好,这个是你单位取得的收入吗?
老师,请问这个应该怎么做啊?借银行存款,贷呢?写什么科目
上月发放工资凭证科目记错了怎么办,应该是借其他应付款,贷银行存款 做成了借应付职工薪酬,贷银行存款 老师请问怎么处理
老师,我想问,我们公司投资了另外一家单位 收到对方给我们的分红(按月分红), 借:银行存款 贷:投资收益 那对方应该怎么做账呢,借方记什么科目呢? 借: 贷:银行存款 贷:银行存款
老师请问这个会计分录怎么写啊 贷银存 借应该写什么啊
请问老师收到货款借记银行存款,贷方记什么科目?付收购款后贷银行存款,借记什么科目?谢谢!
老师好,6.21结息收入5元,怎么做会计分录呢?谢谢老师
老师您好,请问我们是商贸公司一般纳税人,比如今天收到石材发票15万,然后我们付了15万。我要怎么做会计凭计,这15万的发票就直接计入成本?我们这边销售是自己在开票给甲方。
老师,23年的房租没有待摊,现在还能摊到管理费用里吗?
买的空调发票上有空调还有安装费合计金额,那入固定资产需要加上安装费吗?
事业单位固定资产入账价值有何规定
老师,残疾人保障金,30人以下企业免税,这个政策到什么时候截止
老师,公司没有车,加油费确实有,是老板自己的车,老板是跑业务用车加的油,怎么做记账
老师,到银行领购现金支票、转账支票时,银行给的领购单,需盖两个章,是哪2个章?
老师6月异地项目预缴了2%的税款然后这2%的税款可以在当地税务局不抵扣留到以后抵扣吗这个月想交点增值税
老师,我们销售货物,已经做收入就要交印花税还是开了发票才交印花税?有一些货物我们已经销售了,钱也已经收到了,但是这个月还没有开发票,这个月正好要交印花税了,这些合同我是开发票后下个季度再交印花税还是这个季度交。
是的话贷记主营业务收入或者其他业务收入吗?
如果不是又该怎么处理呢?谢谢老师
你好,是的话,贷方是主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 如果不是,贷方是通过其他应付款核算