你好 你们是好久成立的公司 建账了没有。 你要先建账 然后根据业务来做账 按月出报表。 你汇算就是根据你们账上凭证和报表等数据来报的。
新单位汇算清缴怎么操作,当月工资计提个税,很多在申报表里申报个税跟计提的不一样,因为申报系统里是按全年汇算清缴的。这要怎么办,
老师,我第一次申报企业所得税汇算清缴,进入税务网上申报系统后怎么样操作呢?有个提示是要先年报,具体是在哪里操作呢,能告诉我一下具体的操作步骤吗,谢谢。
工资表当月有一个人因为某些原因没有在个税系统申报工资,可不可以这个人的工资还是照样计提照样付,汇算清缴时候把这个人的工资金额调整,因为个税系统没有申报他的工资
老师,公司2022年度的汇算清缴已经申报了。现在有1人要删除去年4个月的工资(从个税申报系统里面删除)。这个分录怎么写?需要重新汇算清缴调增吗?
汇算清缴问题,2023年12月计提当12月工资,但是工资分别在2024年1-3月发放,。(汇缴前全已经支付但是个税申报是属于2024年) 那我现在申报汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表应是怎么样填报
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值