你好 比如你取得补助是1月 。而你固定资产是在3月买的。 那么你折旧是4月开始折旧 。你递延收益也是在4月开始折旧计算的。
老师,政府补助摊销是当月取得当月摊销,还是下月摊销?这个题购买固定资产跟取得补助在同一月,如果不在同一月,当月摊销还是下月摊?
老师 无形资产摊销时点有点懵 1.1-1.31日这个期间购买 什么时候开始摊销?哪个时点是在1月 哪个是在2月? 还有处置时12月31日处置当月不算对么?
无形资产入账当月开始摊销。但是如果是先是预付款,下月转入无形资产(取得产权证),是本月开始摊销还是下月开始摊销呢?
老师,咨询一下,房地产评估公司购买的电脑4000多,计入固定资产还是管理费用?如果计入固定资产每月摊销还是一年一次摊销?
老师,购买一台电脑4100应该入固定资产吗?如果入,比如购销合同是8月,发票9月份,在哪个月开始摊销,谢谢
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
折旧时间跟着固定资产走?固定资产如果改扩建了,递延收益也暂停摊销?
你好 是的。 比如你改造更新 期间也不折旧的 。