无形资产是在当月取得的吗?你当月取得的可以在当月摊销。

无形资产是取得当月开始摊销。对错
无形资产是当月入账当月就开始摊销,处置当月停止摊销是吗?
无形资产入账当月开始摊销。但是如果是先是预付款,下月转入无形资产(取得产权证),是本月开始摊销还是下月开始摊销呢?
老师,无形资产是当月开始摊销?
老师,长期待摊费用是下月开始摊销,无形资产是本月开始摊销吗
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老师,我有一个问题,晕了,就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗?取到了一个股东办的一个银行卡,给取名叫出纳卡的里面,这个出纳卡都是用来每天付各种费用,有的,有发票,有的没有,我做账,不管有没有发票的我都做了费用,我做的是内账,还有一个外账会计,我们三个股东呢?有三个公司,那我做内账,把备用金花费的钱,我都做了费用,然后外账会计有发票的或者说,没有发票的,她如果都做了,那么,最后,假设到了一年,股东要分红,是按哪个分红呢?我这点想不明白了,我的意识是说,她那里也把钱用掉了,减去了,我也减去了,那不重复了吗?
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但是你当月得做无形资产才对。
4月做了预付土地款,5月完税并取得相关产权证,5月转入无形资产,但是从4月开始摊销,这样对吗
你好,应该从五月份开始摊销的。
请问这个依据是啥
你好,取得无形资产当月摊销 取得的时间。
这个和产权证的时间有关系吗,产权证的时间是4月
五月取得相关的产权证不是吗?说明五月份取得的。
产权证上有两个时间,1个是登记机构的时间6月,1个是使用期限为4月开始
你好,那你们所有权 是什么时间取得的?
什么时间属于你们单位
不清楚呀,我也是在看之前的凭证。怎么证明所有权如何取得呀?5月完税后?
还是以权证中的使用时间为基准?
可以安使用时间为准的。
不按完税证明,完税证明有可能交的晚
那完税金额是如何算摊销开始时间的呀。是完税后才开始摊销嘛?
你好 安你的入账价值。
完税和入账有个时间差呢
这个税是5月交的 但是它4月就开始摊销了
你好,那你四月份做账,五月份做无形资产,然后当月摊销两个月的不就可以啦,四月份和五月份。
这样做不会被认为税费部分多摊销一个月的嘛
你好,不会认为多的,你取得是在四月份,这个没有关系,可以的。
因为目前这个没有跨年,要是跨年了,是不是要追溯调整呀
对的是的,之前的摊销需要调整。