自己手动填写,在应纳税减征额里面填写。
老师,想问下,免税项目填写了免税销售额和免税额,为什么主表上没有自动减税呢,只有显示免税销售额
我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
税控盘减免的金额在主表上哪里显示啊。为什么填写完减免税申报表后、主表上没有相关的金额啊?
老师,你好我想请问企业在塡写增值税减免税申报明细表后,为何在主表中没有显示的当期减免的增值税? 主表第32行还是减免前的未缴税额
金税盘服务费减免税,是先填表四,然后增值税减免申报明细表,最后在主表的23行填写吗,主表没有自动跳出来减免金额,手动填写的可以吗
老师建筑企业一个项目在同一个市但是不在同个区和县需要开外经证嘛
老师我们在一个市但是不同
老师,合同上小数点金额有出错了,但是发票开对了,小数点后数字写反了,有关系不?还需要重新签合同修改吗?
老师,一个人员在两个单位i就职,能在两个单位i同时申报个税吗?一个月5000元的减除费用,都能享受吗?
老师最后递延所得税资产期末余额462.5是怎么算出来的?谢谢
设备税法折旧10年,会计上折旧20年,这种需不需要每年汇算清缴需不需要做纳税调整?
老师您好,补提去年的工资,会计分录怎样写,没有以前年度损调
企业符合加计抵减条件为什么计算应纳税额不扣除加计抵减税额
收到其他公司的利息,我们发票上的开票名称应该是什么?
老师,如果员工支付的时候用支付宝抵扣了几分钱,本来是整数100,发票也是开100,我们可以付报销款100?还是按实际支付金额?
好的。谢谢
我可以抵扣一部分、剩下的以后再抵扣吗
你好,可以的,可以这么做。
好的。谢谢了
不用客气的,应该的。