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我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊

2020-08-08 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 09:25

需要交税才可以填写

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快账用户8056 追问 2020-08-08 09:28

有时间限制吗

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齐红老师 解答 2020-08-08 09:29

你好 没有时间限制的

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相关问题讨论
需要交税才可以填写
2020-08-08
同学你好 没有带出就可以自己填写
2020-10-14
是的是的,可以这么做的。
2023-01-05
你好,税控盘服务费的填写,请看图片 
2023-03-01
你好不需要抵扣的话,这么做可以的。
2021-12-07
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