可以 借银行12000 贷主营业务收入 应交税费 周转箱发票开给对方的吗
结转“利润分配”中的明细账户“提取盈余公积”200000元
结转全年实现的净利2000000元。
经确认原欠某单位的应付账款36000元确实无法支付,经批准转销。
用银行存款1000元,支付本月企业的财产保险费
购买专设销售机构所需的周转材料3400元,税费442元,取得普通发票,用现金支付,购入后马上投入使用分录+数字
购买专设销售机构所需的周转材料3400元,税费442元,取得普通发票,用现金支付,购入后马上投入使用
李明学习A产品新生产工艺流程回厂报销差旅费1500元,余款500元退回现金
购进一台设备,价款1200000元,税额为156000元,全部用银行存款支付,设备已投入车间使用分录+数字
开出现金支票发放工资55000元
购进一台设备,价款1200000元,税额为156000元,全部用银行存款支付,设备已投入车间使用分录+数字
谢谢!代购买周转箱是在合同中注明了,要开票给对方。这个怎么开票
你单位开发票给对方吗?
如果是你单位给对方开发票,这个不属于代买 就是直接销售。
谢谢老师!我购进垃圾箱做为库存商品,再销售给对方么
你好是的,是这么做。
好的!谢谢!
不用客气的,应该的。
老师:还请教一下,我在9月开出了20年4月-21年3月的生活垃圾清运1.2万和装修垃圾清运发票共3万多,前期均未做账,准备全部入账到9月这样可以么。
你好,可以做到九月份的。
入账档期不一致,做账税务上有什么注意事项呢,怕
你开发票体现了时间的吗
是的,体现了月
那你现在的补救措施只能做在当月,正规的应该需要交滞纳金。
老师:我是小规模,今年疫情湖北全部免税,会不会涉及到滞纳金
没有 你之前没有做 现在做一样了 还有9-次年3月份的可以不用做收入
好的!谢谢老师!
不用客气的 应该的