你好,应该是原始凭证有后不管是不是支付都可以处理,支付了要有付款凭证然后一起做账
老师,我们公司统计员用金蝶做的大量的比如每个月录入的上万条的生产领料单,外购入库单,销售出库单等原始单据,月底或月初核对审核完毕后怎样被成本会计利用做记账凭证 这么多上万条的原始单据,不可能财务都一一打印出来作为原始凭证吧?另外他们对应的记账凭证应该也不是一一手工录入打印的对吗?
老师:刚来转行一家新开业单位。现没财务,没出纳。我来做会计,这样手工先做记账凭证,可以吗?还是要等出纳来把付款凭证写了,后附原始单据。然后我才这样做记账凭证呢?那个付款凭证是不是出纳做的?还是我可以一起做?记账凭证是根据付款凭证才做的吗?还是直接根据原始凭证做? 请老师详细介绍一下, 谢谢!
老师:新公司还没开业,老板付款的,还要写付款凭证吗?现没出纳,我做会计的可以写吗?还是我这样做好了记账凭证,然后等新出纳10号来再写?新手请老师详细介绍一下,谢谢!
老师:刚转行会计,进入一家新开的公司。现在出纳也招了,请问公司一切的报销流程怎么走?出纳主要负责哪方面的工作?我原来已经做了几个月的内账记账凭证没有报销凭证,怎么样交给出纳录资料?她主要录哪些资料呢? 请详细介绍一下谢谢!
老师:刚转行,到一家新开的公司。原来几个月的账,老板付款的,我做在其他应付款科目。原没出纳,现来了出纳,她要把我所有的记账凭证做个流水账吗?怎么样与我对账呢?其他应付款科目一共几万元,全部是老板付的,做内账有问题吗?求老师详细介绍一下,谢谢!
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
购买的车辆,当时无进项税额,现在处置需要交什么税。
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
那我写付款凭证吗?
你要是付款了就要写付款凭证了.
没有出纳,那我问老板吗?
还没开业,全部是开支报销,怎么做账?不是出现负数吗?
你这个钱是谁支付的
全部是老板付款啊
那你贷方应该是计入其他应付款