同学你好,具体会计分录如下: 1、收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、购买固定资产,原材料,培训员工时的会计分录,与平时做账一样处理; 3、根据2支出的金额,结转专项应付款时: 借:专项应付款 贷:其他收入
#提问#农民专业合作社收到上级拔款,用来购买固定资产,原材料,培训员工的分录分别怎么做
老师,你好我想问一下,要是公司有挂靠的人员,我们需要给他做工资吗?如果挂靠人员有交社保的话是不是一定要做工资,会有什么风险吗? 还有就是想问问老师如果一个人公司主营是购买原材料然后不二次加工直接转手加价销售,这样购买销售分录是要怎么做?借原材料 进项税 贷银行存款 还是借库存商品 进项 贷银行存款 如果购入是用原材料的话销售是借主营收入还是其他业务收入
老师,我问您一个问题。 我们企业是高新技术企业,政府财政拨款专款专用,买了一套设备,用于研究开发,作为固定资产核算。收到财政拨款、购买设备付钱、收到对方给我们开的票应分别怎么写会计分录。还有这笔财政拨款要确认收入吗?对应的支出税法规定不能在所得税前扣除,我们之后是要做纳税调增?
老师,请问租赁公司购买原材料后,发给另外一个单位加工,再安装到现有的固定资产上,怎么做分录呢? 以前购买材料是主要用于维修的,直接记在了主营业务成本里。
河南长江种植合作社是一家2016年成立的农民专业合作社,2021年有关固定资产核算的部分经济业务如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元购买水泵一台,取得销售方开具的增值税普通发票,用现金支付运杂费、安装费350元。原始凭证(2)2月10日,合作社购买电脑一台,用银行存款支付价款5000元,取得销售方号额设具的增值税普通发票。(3)5月4日,合作社建办公室3间,用银行存款购各种材料,价值30000元,用现金支付工人工资6000元、运杂费4000元,现建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐赠的全新电脑一台,价值6000元。(5)7月29日,合作社出售农用车一台,账面价值3000元,已提折旧2000元,出售时,用现金支付清理费400元,双方协议价1000元,款项已收。问题:编制相关会计分录。
只要是购买家具就要做累计折旧吗
本单位为劳务派遣公司,收到用工单位提供的工资表,本单位收取社保部分和实发部分款项,负责代发工资带扣社保,员工的机票费用用工单位垫付了,劳务公司代发工资的时候直接在工资里扣除了,怎么做账,平账
老师:请问人事陪车间工伤人员看病打嘀的车费和餐费计入什么科目?
收到客户的货款2000,借:银行存款2000,贷:应收账款2000;现在客户退款,从银行退了1000元给客户如何做退款
个人代开发票用护照作为识别号开出来的发票可以用吧
A公司委托B公司销售商品,双方采用收取手续费的方式,那委托方A公司是不是按销售商品的金额给B公司开具发票?加入B公司销售1000元的商品,就开1000元的发票?
设立和生效哪个在先?
待认证进项税额不抵扣了要转到哪里去
已知(F/P,9%,4)=1.4116,(F/P,9%,5)=1.5386,(F/A. 9%,4)=4.5731,则(F/A,9%,5)为()。老师,这道题不会做
公司出租商品房,出租期间对承租人提供清洁服务、办公用具保养服务,开企业管理服务*其他企业管理服务发票合适吗