同学你好,具体会计分录如下: 1、收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、购买固定资产,原材料,培训员工时的会计分录,与平时做账一样处理; 3、根据2支出的金额,结转专项应付款时: 借:专项应付款 贷:其他收入
#提问#农民专业合作社收到上级拔款,用来购买固定资产,原材料,培训员工的分录分别怎么做
老师,你好我想问一下,要是公司有挂靠的人员,我们需要给他做工资吗?如果挂靠人员有交社保的话是不是一定要做工资,会有什么风险吗? 还有就是想问问老师如果一个人公司主营是购买原材料然后不二次加工直接转手加价销售,这样购买销售分录是要怎么做?借原材料 进项税 贷银行存款 还是借库存商品 进项 贷银行存款 如果购入是用原材料的话销售是借主营收入还是其他业务收入
老师,我问您一个问题。 我们企业是高新技术企业,政府财政拨款专款专用,买了一套设备,用于研究开发,作为固定资产核算。收到财政拨款、购买设备付钱、收到对方给我们开的票应分别怎么写会计分录。还有这笔财政拨款要确认收入吗?对应的支出税法规定不能在所得税前扣除,我们之后是要做纳税调增?
老师,请问租赁公司购买原材料后,发给另外一个单位加工,再安装到现有的固定资产上,怎么做分录呢? 以前购买材料是主要用于维修的,直接记在了主营业务成本里。
河南长江种植合作社是一家2016年成立的农民专业合作社,2021年有关固定资产核算的部分经济业务如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元购买水泵一台,取得销售方开具的增值税普通发票,用现金支付运杂费、安装费350元。原始凭证(2)2月10日,合作社购买电脑一台,用银行存款支付价款5000元,取得销售方号额设具的增值税普通发票。(3)5月4日,合作社建办公室3间,用银行存款购各种材料,价值30000元,用现金支付工人工资6000元、运杂费4000元,现建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐赠的全新电脑一台,价值6000元。(5)7月29日,合作社出售农用车一台,账面价值3000元,已提折旧2000元,出售时,用现金支付清理费400元,双方协议价1000元,款项已收。问题:编制相关会计分录。
预缴企业所得税为0要做账不
一张发票里面有多个产品,有2个产品要退货,刚刚把这个发票全开了负数,一开始的发票已经给客户了,现在这个负数发票可以取消吗
老师,公司名称变更后,社保还是显示原来的公司名称,怎么调整过来?
个人直播收入按照个人所得税,劳务所得交税?
金蝶K3 WISE打印总账和明细账的操作步骤有吗?设置不好,想要连打
请问考过一科的中级学员,还需要采集信息吗? 采集信息截止到哪一天
2024汇算清缴,2025年5月需补缴税款(纳税调增),如何入账?
老师好:小规模纳税人增值税的销售额数据来源是不是主营业务收入,例如5月公司主要业务收入50.5万,我在增值税填报销售的应该报50万还是50.5万
老师,这张票开的对不,项目名称
2025年5月补缴2024年企业所得税(纳税调增)10万元,如何入账?