借原材料贷银行存款, 借委托加工物资,贷银行存款原材料。 借在建工程贷,委托加工物资。

老师好,我们单位是贸易单位,没有生产资质,就购买了原料辅料委托其他单位加工成成品再销售,现在有个问题,就是原料发给加工单位后先要第一道工序生产成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料发给他们了,有做好的成品直接从加工单位发出给客户了,但是还有半成品在加工单位那里没有全部生产完,那我们单位该怎么核算成本呢,怎么会计处理
老师,你好我想问一下,要是公司有挂靠的人员,我们需要给他做工资吗?如果挂靠人员有交社保的话是不是一定要做工资,会有什么风险吗? 还有就是想问问老师如果一个人公司主营是购买原材料然后不二次加工直接转手加价销售,这样购买销售分录是要怎么做?借原材料 进项税 贷银行存款 还是借库存商品 进项 贷银行存款 如果购入是用原材料的话销售是借主营收入还是其他业务收入
老师,我们是租赁行业,现在要维修一批租赁物,也是企业的固定资产,我举个实际例子给您 。 2015年购进钢支撑40万元,使用年限10年,截止2022年1月计提折旧253333.6元,账面净值146666.4元。 2022年3月1日我单位购进卷板75680元,并该卷板发给b单位进行加工,随后会将加工好的材料返回我单位,并安装在该固定资产上。 请问老师,我该怎么将材料75680入账。分录怎么做? 谢谢
老师,请问租赁公司购买原材料后,发给另外一个单位加工,再安装到现有的固定资产上,怎么做分录呢? 以前购买材料是主要用于维修的,直接记在了主营业务成本里。
老师,请问代理的公司是做光伏能源的,销售发票开具的内容是:1、支架 2、安装服务 3、开发服务 ,然后购买回来的材料是为了搭光伏棚,其实就是支架来的。安装和开发的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分录,我做成了。1.计提人工: 借:主营业务成本-安装 主营业务成本-开发 主营业务成本-支架 贷:应付职工薪酬 2.领用材料 借:工程施工-安装 工程施工 -开发 贷:原材料 ,工程施工的材料又相应结转到主营业务成本了。这下应该怎么更正好呢?很麻烦了?前面的分录都入错了。
自然人投资的公司,说没有公账,那开了票,如何转账呢
施工工地的人员餐补需要发票和报个税吗?
朋友们,你们知道和总包同时签两个合同劳务和材料分开签,26年劳务还可以享受3个点的简易征收吗?
老师你好,25年买月饼的福利费,25年12月没有转出,1月就没有报增值税转出,这个怎么办呐
老师,我们单位要股权变更,未分配利润300万,老板不想交太多的税,刚好买了两台设备还没入帐,合计是230万,可以一次性进成本吗把未分配利润降到70万去交税
老师你好,高铁票可以抵扣进行
老师,我们有一笔监理费,扣除管理费,税收等,还有10105元要付给项目负责人,这个按多少缴纳个人所得税
老师,您好,个体户开普票的上限是多少?
老师,请问,一个分录都在借方的的话,一正一红也可以是吧?
你好!公司的股东,没有买社保,能不能给他发放一次性年终奖金?然后申报个税呢?
这个固定资产是你单位的固定资产吗?如果是的话,它属于固定资产里面的,不能直接做成本。你的固定资产按月折旧,可以折旧到成本。
老师的意思是,以前买的材料是维修固定资产的,也不能直接记到成本里? 是我单位的固定资产。
你好,这个维修金额大吗?
维修不大,几千或者几百,最大的是买油漆一个季度或者两个季度一万多。
好,那你可以直接做主营业务成本里面的。
老师,我们这次买的材料按您最开始发来的步骤做分录的话,在建工程最后要转入固定资产对吗? 如果是的话,原有固定资产正在计提折旧的话,就把在建工程的金额加到固定资产的净值中,重新算折旧,再开始计提吗? 如果该固定资产已经计提完折旧,怎么办?
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