借原材料贷银行存款, 借委托加工物资,贷银行存款原材料。 借在建工程贷,委托加工物资。

老师好,我们单位是贸易单位,没有生产资质,就购买了原料辅料委托其他单位加工成成品再销售,现在有个问题,就是原料发给加工单位后先要第一道工序生产成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料发给他们了,有做好的成品直接从加工单位发出给客户了,但是还有半成品在加工单位那里没有全部生产完,那我们单位该怎么核算成本呢,怎么会计处理
老师,你好我想问一下,要是公司有挂靠的人员,我们需要给他做工资吗?如果挂靠人员有交社保的话是不是一定要做工资,会有什么风险吗? 还有就是想问问老师如果一个人公司主营是购买原材料然后不二次加工直接转手加价销售,这样购买销售分录是要怎么做?借原材料 进项税 贷银行存款 还是借库存商品 进项 贷银行存款 如果购入是用原材料的话销售是借主营收入还是其他业务收入
老师,我们是租赁行业,现在要维修一批租赁物,也是企业的固定资产,我举个实际例子给您 。 2015年购进钢支撑40万元,使用年限10年,截止2022年1月计提折旧253333.6元,账面净值146666.4元。 2022年3月1日我单位购进卷板75680元,并该卷板发给b单位进行加工,随后会将加工好的材料返回我单位,并安装在该固定资产上。 请问老师,我该怎么将材料75680入账。分录怎么做? 谢谢
老师,请问租赁公司购买原材料后,发给另外一个单位加工,再安装到现有的固定资产上,怎么做分录呢? 以前购买材料是主要用于维修的,直接记在了主营业务成本里。
老师,请问代理的公司是做光伏能源的,销售发票开具的内容是:1、支架 2、安装服务 3、开发服务 ,然后购买回来的材料是为了搭光伏棚,其实就是支架来的。安装和开发的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分录,我做成了。1.计提人工: 借:主营业务成本-安装 主营业务成本-开发 主营业务成本-支架 贷:应付职工薪酬 2.领用材料 借:工程施工-安装 工程施工 -开发 贷:原材料 ,工程施工的材料又相应结转到主营业务成本了。这下应该怎么更正好呢?很麻烦了?前面的分录都入错了。
公司不申报法人公司可以吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
老师 25395221.15的千分之二是多少
公司当月发当月工资可以吗,让应付职工薪酬余额为零
运费怎么有这六个点,有些9个点?有啥区别
我们厂是生产匹克球和匹克球拍,老板要我做好成本核算,写一份会计方案出来,怎么写?目前厂里只有我一个会计,以前也没招过会计。
老师,请问这个公式哪里有错误?
费用票今年的发票能留着明年再入账吗?
财务的身份也可以申请数电发票吧
老师,没有库存怎么在不动资产金额的情况下增加负债
这个固定资产是你单位的固定资产吗?如果是的话,它属于固定资产里面的,不能直接做成本。你的固定资产按月折旧,可以折旧到成本。
老师的意思是,以前买的材料是维修固定资产的,也不能直接记到成本里? 是我单位的固定资产。
你好,这个维修金额大吗?
维修不大,几千或者几百,最大的是买油漆一个季度或者两个季度一万多。
好,那你可以直接做主营业务成本里面的。
老师,我们这次买的材料按您最开始发来的步骤做分录的话,在建工程最后要转入固定资产对吗? 如果是的话,原有固定资产正在计提折旧的话,就把在建工程的金额加到固定资产的净值中,重新算折旧,再开始计提吗? 如果该固定资产已经计提完折旧,怎么办?
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