同学您好,您具体是什么意思

老师一般纳税人公司和小规模公司销售公司使用过的车辆,开几个点的发票?
外省的工程开发票的时候需要获得跨区域事项编号,请问这种后期如果项目不进行或者放弃了,在系统里能不能作废?操作流程麻烦不?要不要去现场外省办理?都需要什么资料呢?
老师您好,外经证合适,但是开发票的时候开错了,发票是昨晚开的,今天我还能作废了重新开吗,有没有什么影响
老师您好,最近听视频号说,企业和企业之间借款,如果不还,是不是存在一个借款利息要交增值税的问题?我这里看到不理解,所以在这里问详细点?
老师,房地产开发商卖房什么时候确定收入
老师好:企业减资问题,有限公司注册资本2000万元,实缴1573万元,减资到1391万元,股东多缴的部分退回182万元,等比例减资,请问需要交哪些税?
老板问为什么会有垃圾处理费,我如何回答?制造业
老师好,请问我们有个在职产假的员工,产假期间没有工资,社保个人部分她自己承担,把个人部分打给公司,这样的情况我个税怎么申报呢,还有账怎么做平呢?
老师:最近听说有新政策,企业支付给个人的劳务费用,企业可以代个人开具劳务发票,企业承担相关税费。要怎么操作呢?
老师您好!请问小微企业政策当中用工人数不能超过300人,是否包括退休返聘人员在内
意思是,上个月我做了借:应收账款,贷:主营业收入 这个月老板说上个月的这笔业务,要改成宴请,不收钱,这个月我的会计分录应怎么做?
那您就借管理费用--业务招待费用贷应收账款
是的,我借贷搞反了。那招待费用不是变成这个月的费用了?
是的,是应该属于您的费用的
我知道,我意思,本来是上个月的费用,现在一改,变成这个月的费用了
这不跨年 的,不影响的
好的,另外还有一笔,上个月也做了借:应收账款,贷:主营收入。这个月才说是帮客人报账的,别人公司打钱过来了,我这边又要转回给这个客人。空上月的会计分录应怎么做?
好的,另外还有一笔,上个月也做了借:应收账款,贷:主营收入。这个月才说是帮客人报账的,别人公司打钱过来了,我这边又要转回给这个客人。这个月的会计分录应怎么做?
那就借银行存款贷应收账款
银行的钱少的啊。哦,再做一笔,借:营业外支出,贷银行?
转出时做?
那您挂应收账款不是还没有收款吗,就把应收款做平了
是的,做平后,又要把这笔钱转给客人。