您, 有的数据 给您填写上了,没有数据 填写不上 借:固定资产清理 累计折旧 实际折旧的金额 贷:固定资产 100000 销售变价: 借:银行存款 480000 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 480000/1.13*0.13 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,购买的活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
你好老师,利润分配二级科目以前年度损益调整和以前年度损益调整有什么不同呢?用以前年度损益调整是不影响当期利润,影响的是年初利润吗还是上年末利润呢?
老师,加盟店想用我们品牌公司开票,可以吗?
老师,麻烦给我一个现金流量表。
销售方发票冲红,购买方能看的信息吗
当出口合同的买方与出口报关单的境外收货人不一致时,开出口发票应该开哪个抬头?
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录,还要做计提吗
老师你好,公司以前年度卖车出去因为没有正当理由,现在被税务按扣除折旧后的价格来补增值税和企业所得税,这个账会计分录怎么做呢?
老师,您好!工资表中直接就能算出来个税,他们是怎么做的,我只有申报的时候才算出来
光伏代理商给农户装发电板,付钱给农户,农户不开票这怎么做成本
谢谢老师精彩解答,我没开票给买家。只是把二手车交易市场普票给对方。我公司也要交增值税销项税吗?我这边做账凭证能用发票复印件吗?还是说我必须要开票给对方呢?
您好, 您固定资产已经入账了,您现在把固定资产处理就通过固定资产清理,这个科目 没有开发票,您按照您的合同价做账也可以,需要正常缴纳增值税
好的谢谢老师。就是报税时候要报13%的税?480000/1.13(不含税额)=424778 .76元,424778.76*13%=55221.2元增值税要交这么多是吗?
您好, 是的,您如果是一般纳税人,就是按照不含税的金额乘以13%计算销项税额,然后您也有进项,还可以抵扣,
谢谢老师。还是上面例子。我公司7月份收到赠与轿车10万(只有二手车市场普票)。已入账,8月份卖出(只有二手车市场普票48万和双方签定的协议价48万)。已计提折旧费1500元。我公司是一般纳税人.对方钱未付。如何做账?要做3笔分录吗?1,借:固定资产清理98500,累计折旧1500贷:固定资产10万。2.借:其他应收款48万贷:固定资产清理424778.76,应交税费_应交增值税销项税55221.24。3,借:固定资产清理326278.76。贷:资产处置损益326278.76。这样做对吗?最后余额在哪个科目
您好, 是这样的,您这个资产处置收益是在贷方属于卖赚了, 然后没有收到钱,把其他应收款换成应收账款,这个科目,
好的多谢老师。那我还要把做账系统里7月份这笔固定资产(轿车)。卡片清除吗?(我们用的是用友软件)。资产入账还要建资产卡片。卖出。帐做了,当时建的固定资产卡片还要做转出吗?
你好, 用友软件的操作,我不太熟悉,
哦好的,谢谢老师。请教您一下。我公司2017年12月购买的轿车2250300元(进项税额:326966.67,不含税额:1923333.33元)购置税:192333.3元。车子装饰费615668.41元。固定资产入账原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07)今年7月卖了.买卖协议价48万元。我公司未开票(只有二手车交易市场普票48万元),我们一般纳税人。如何账务处理,具体分录怎么(带数据)。谢谢老师!
您好, 折旧一共多少金额
累计折旧:1267185.85元
谢谢老师。请教您一下。我公司2017年12月购买的轿车2250300元(进项税额:326966.67,不含税额:1923333.33元)购置税:192333.3元。车子装饰费615668.41元。固定资产入账原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07),累计折旧额:1267185.85元。今年7月卖了.买卖协议价2250300元。我公司未开票(只有二手车交易市场普票48万元),我们一般纳税人。如何账务处理,具体分录怎么(带数据)。谢谢老师!
借:固定资产清理 1464149.22 累计折旧 1267185.85 贷:固定资产 2731335.07 销售变价: 借:银行存款 480000 贷:固定资产清理 424778.76 应交税费一 应交增值税(销项税额) 55221.24 结转固定资产清埋: 清理亏损时 借: 资产处置损益559370.46 贷:固定资产清理559370.46