您, 有的数据 给您填写上了,没有数据 填写不上 借:固定资产清理 累计折旧 实际折旧的金额 贷:固定资产 100000 销售变价: 借:银行存款 480000 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 480000/1.13*0.13 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
谢谢老师精彩解答,我没开票给买家。只是把二手车交易市场普票给对方。我公司也要交增值税销项税吗?我这边做账凭证能用发票复印件吗?还是说我必须要开票给对方呢?
您好, 您固定资产已经入账了,您现在把固定资产处理就通过固定资产清理,这个科目 没有开发票,您按照您的合同价做账也可以,需要正常缴纳增值税
好的谢谢老师。就是报税时候要报13%的税?480000/1.13(不含税额)=424778 .76元,424778.76*13%=55221.2元增值税要交这么多是吗?
您好, 是的,您如果是一般纳税人,就是按照不含税的金额乘以13%计算销项税额,然后您也有进项,还可以抵扣,
谢谢老师。还是上面例子。我公司7月份收到赠与轿车10万(只有二手车市场普票)。已入账,8月份卖出(只有二手车市场普票48万和双方签定的协议价48万)。已计提折旧费1500元。我公司是一般纳税人.对方钱未付。如何做账?要做3笔分录吗?1,借:固定资产清理98500,累计折旧1500贷:固定资产10万。2.借:其他应收款48万贷:固定资产清理424778.76,应交税费_应交增值税销项税55221.24。3,借:固定资产清理326278.76。贷:资产处置损益326278.76。这样做对吗?最后余额在哪个科目
您好, 是这样的,您这个资产处置收益是在贷方属于卖赚了, 然后没有收到钱,把其他应收款换成应收账款,这个科目,
好的多谢老师。那我还要把做账系统里7月份这笔固定资产(轿车)。卡片清除吗?(我们用的是用友软件)。资产入账还要建资产卡片。卖出。帐做了,当时建的固定资产卡片还要做转出吗?
你好, 用友软件的操作,我不太熟悉,
哦好的,谢谢老师。请教您一下。我公司2017年12月购买的轿车2250300元(进项税额:326966.67,不含税额:1923333.33元)购置税:192333.3元。车子装饰费615668.41元。固定资产入账原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07)今年7月卖了.买卖协议价48万元。我公司未开票(只有二手车交易市场普票48万元),我们一般纳税人。如何账务处理,具体分录怎么(带数据)。谢谢老师!
您好, 折旧一共多少金额
累计折旧:1267185.85元
谢谢老师。请教您一下。我公司2017年12月购买的轿车2250300元(进项税额:326966.67,不含税额:1923333.33元)购置税:192333.3元。车子装饰费615668.41元。固定资产入账原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07),累计折旧额:1267185.85元。今年7月卖了.买卖协议价2250300元。我公司未开票(只有二手车交易市场普票48万元),我们一般纳税人。如何账务处理,具体分录怎么(带数据)。谢谢老师!
借:固定资产清理 1464149.22 累计折旧 1267185.85 贷:固定资产 2731335.07 销售变价: 借:银行存款 480000 贷:固定资产清理 424778.76 应交税费一 应交增值税(销项税额) 55221.24 结转固定资产清埋: 清理亏损时 借: 资产处置损益559370.46 贷:固定资产清理559370.46