您, 有的数据 给您填写上了,没有数据 填写不上 借:固定资产清理 累计折旧 实际折旧的金额 贷:固定资产 100000 销售变价: 借:银行存款 480000 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 480000/1.13*0.13 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理

管理费用丁字账是平的,也需要等总账吗
求一份建筑工程项目,每月末确认收入的表格
外账就用发票,银行回执单,工资表这些凭证分别做账,这样合法吗
老师,我这个月收一张24年就开的的固定资产发票,但当月这个固定资产就出售了,这样的账务处理该怎么做啊
一般纳税人增值税票冲红的周期是多长时间内可以处理,超多长时间冲红有问题的
补缴2022年企税,产生滞纳金需要用以前年度损益过度吗?
律所的独立律师,有三项扣除是免除个税的?分别是公益,拓展,培训吗?具体怎么操作的免个税
外销商贸企业,2025年补开2022年到2024年的报关单发票,账务是不是正常处理?
老师,开发票的时候,同一个商品,有不同的销售价格,这个单品单价是取平均值吗?
老师,你好实际工作中,买固定资产没要票,借固定资产贷银行存款,下个月计提折旧,这样以后可能会发生什么样的后果,我不知道整体下来怎么弄了
谢谢老师精彩解答,我没开票给买家。只是把二手车交易市场普票给对方。我公司也要交增值税销项税吗?我这边做账凭证能用发票复印件吗?还是说我必须要开票给对方呢?
您好, 您固定资产已经入账了,您现在把固定资产处理就通过固定资产清理,这个科目 没有开发票,您按照您的合同价做账也可以,需要正常缴纳增值税
好的谢谢老师。就是报税时候要报13%的税?480000/1.13(不含税额)=424778 .76元,424778.76*13%=55221.2元增值税要交这么多是吗?
您好, 是的,您如果是一般纳税人,就是按照不含税的金额乘以13%计算销项税额,然后您也有进项,还可以抵扣,
谢谢老师。还是上面例子。我公司7月份收到赠与轿车10万(只有二手车市场普票)。已入账,8月份卖出(只有二手车市场普票48万和双方签定的协议价48万)。已计提折旧费1500元。我公司是一般纳税人.对方钱未付。如何做账?要做3笔分录吗?1,借:固定资产清理98500,累计折旧1500贷:固定资产10万。2.借:其他应收款48万贷:固定资产清理424778.76,应交税费_应交增值税销项税55221.24。3,借:固定资产清理326278.76。贷:资产处置损益326278.76。这样做对吗?最后余额在哪个科目
您好, 是这样的,您这个资产处置收益是在贷方属于卖赚了, 然后没有收到钱,把其他应收款换成应收账款,这个科目,
好的多谢老师。那我还要把做账系统里7月份这笔固定资产(轿车)。卡片清除吗?(我们用的是用友软件)。资产入账还要建资产卡片。卖出。帐做了,当时建的固定资产卡片还要做转出吗?
你好, 用友软件的操作,我不太熟悉,
哦好的,谢谢老师。请教您一下。我公司2017年12月购买的轿车2250300元(进项税额:326966.67,不含税额:1923333.33元)购置税:192333.3元。车子装饰费615668.41元。固定资产入账原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07)今年7月卖了.买卖协议价48万元。我公司未开票(只有二手车交易市场普票48万元),我们一般纳税人。如何账务处理,具体分录怎么(带数据)。谢谢老师!
您好, 折旧一共多少金额
累计折旧:1267185.85元
谢谢老师。请教您一下。我公司2017年12月购买的轿车2250300元(进项税额:326966.67,不含税额:1923333.33元)购置税:192333.3元。车子装饰费615668.41元。固定资产入账原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07),累计折旧额:1267185.85元。今年7月卖了.买卖协议价2250300元。我公司未开票(只有二手车交易市场普票48万元),我们一般纳税人。如何账务处理,具体分录怎么(带数据)。谢谢老师!
借:固定资产清理 1464149.22 累计折旧 1267185.85 贷:固定资产 2731335.07 销售变价: 借:银行存款 480000 贷:固定资产清理 424778.76 应交税费一 应交增值税(销项税额) 55221.24 结转固定资产清埋: 清理亏损时 借: 资产处置损益559370.46 贷:固定资产清理559370.46