同学你好 先把暂估的红冲了,然后直接按照发票来做就行了

小规模公司,做装修的。之前暂估了成本发票,现在拿回来了。要怎么入账?
老师,之前暂估了库存商品,也相应的结转了成本,那现在发票回来了,我要怎么做账?
老师好 装修公司寄来了之前装修的发票,现在要把之前暂估的冲销如何做分录
老师,之前暂估入账成本,现在发票回来了,应该怎么做账?
公司现在要注销,之前暂估了成本,还没有收回来成本票,这部分暂估成本怎么处理?
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
是做红字吗?
红冲是红冲全部的暂估???
你暂估的还没全部收到吗
是的呢,只收回来一部分
那就按照发票的金额红冲暂估的金额,然后按照发票金额做账
那之前已经结转了的成本,也需要做红字?
不用,这个不用红字的哦
我之前暂估成本票,分录是这样做的 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 做红字分录, 借:库存商品 -xxx 贷:应付账款-暂估 -xx
这样做分录,库存商品余额就为负数了,保存不了喔。因为前面暂估的库存商品,已经结转了
不是,你先做发票的入库,然后再做红冲暂估入库的