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老师,之前暂估了库存商品,也相应的结转了成本,那现在发票回来了,我要怎么做账?

2022-05-17 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-17 11:33

同学你好 原分录负数红冲暂估的然后按照发票来做

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快账用户1948 追问 2022-05-17 11:35

那老师,借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票 ②收到发票,做入库处理 借:原材料 贷:应付账款——某供应商

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快账用户1948 追问 2022-05-17 11:35

老师,那之前已经结转的成本还要作出修改吗?

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齐红老师 解答 2022-05-17 11:43

同学你好 不用 直接原分录负数红冲 然后按照收到的发票来做

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同学你好 原分录负数红冲暂估的然后按照发票来做
2022-05-17
实际业务就是15万吗?如果是的话,借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷利润分配未分配利润,这两个分录的金额都是50万。
2022-05-12
对的,是的,是这么做的。
2022-11-15
你好,但是没有差异,就把这个发票贴到这个凭证后面就可以了,可以税前扣除。
2023-07-18
你后,金额一致的可以不用冲回成本
2020-08-06
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