你好,需要计提的,然后再做缴纳。
请问单位8月份缴纳了社保,那8月份需要计提社保吗?还是直接做缴纳的会计分录就可以?
请问老师,社会保险费今年调整为缴纳上月的了,以前一直是缴纳当月社保费,所以社保局退回8月份缴纳的社保费,申报还是按照原来接下去申报,那账务处理是不是把之前做的这个月费用冲销掉就可以了?
老师,我想问下,比如我9月份扣的是9月份的社保,8月份的工会经费,那我8月份就需要计提9月份的社保,8月份的工资也是在8月计提吗
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
老师,8月社保已缴纳,现在需要新增员工那新增员工的8月份社保是不是随9月份社保一起申报缴纳?那我做8月份账计提8月份社保的话是不是也要把新增员工的8月份社保金额也要加上?
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
你好老师,我想把这个电线电缆的钱放成本里面,但是我看我同事放销售费用
我想问下实务中内账都是怎么做的呢?有时候货物发出我不知道这批货物走的公户还是私户,对方要不要开票之类的,甚至生产用多少工时,多少原料都没人告我,什么数据都不知道我根本没有办法做啊,还有u盾什么都在出纳手里,我每个月才导一次流水做账,有时候老板问些什么数据,我根本就没有办法及时反应提供,这些企业都是如何做的呢?我们是新开办的企业老板不是很懂我也不知道如何做。
老师,单位社保缴纳证明在哪里下载
税金及附加都包含什么税
老师,那计提和缴纳的会计分录应该怎么做?每个月都要计提当月的社保和公积金吗?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
我8月份的社保是银行已经扣款了,那也还是需要再计提然后再做缴纳分录吗?
你好 是的 需要计提的