你好!这个正规的做法是要计入到以前年度损益调整
老师,早上好,我收到19年的招待餐饮发票,要入到以前年度损益调整还是入期间费用
收到去年的费用发票是不是要记入以前年度损益调整科目?
老师,我在22年里一次性调整了19-21年租金长期待摊费用,借入以前年度损益调整了,在做所得税汇算清缴时,19-21的是不是需要从新更正申报阿?以前年度还涉及到什么表需要调吗?
老师,现在才收到开票日期是上一年的运费发票,还能入费用吗,还是作为以前年度损益调整处理呢
收到财务费用手续费发票,专票,费用是入当期,还是以前年度损益调整
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
报销餐费现在需要提供类似的付款截图吗,如果员工说支付的是现金没付款截图的话怎么办,那能报吗?
那没有取得发票的经济业务入账了,在企业所得税前,成本费用不能扣,这个怎么理解呢?这成本费跟企业所得税有什么关系呢?
老师,我们是建筑公司,从外包公司聘用了一些工人给我们公司施工,那么这些工人的工资是建筑公司申报和发放吗?他们的社保是建筑公司缴纳呢还是在外包公司上社保缴纳呢
在中级实物第八章《金融资产》那一节,科目:债权投资---利息调整,这个利息调整,调的是什么?
新成立外贸企业先去工商局然后去海关还是银行呢?一般来说办理的顺序都是什么呢?麻烦详细说一下
金额不大,就几千元,可以入期间费用吗,会有影响吗
你好!这个就看税务局的要求了,影响肯定是有的,因为涉及到去年的所得税。
意思是汇算清缴的时候要做纳税调减是吗,因为我刚刚开始做会计的工作,好多都不太懂
你好!是的,是要调减费用,调增利润。